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老师您好,需要麻烦您帮我算一下需要补交多少企业所得税税额。 情况如下:专管员说我们2022年研发人员工资加计扣比例太高,我调出不符合的研发人员工资金额是156万元。我们公司研发费用享受的是100%加计扣除。2022年申报企业所得税的时候,可结转以后年度弥补的亏损额显示为128万元。 那我调出的156万元需要补交多少的税款。能麻烦老师帮忙算一下吗? 附件为2022年的企业所得税年度申报表。

2023-11-07 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-07 16:28

您好,请稍等,接答中

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齐红老师 解答 2023-11-07 16:30

应纳税所得额=-128+156*2-156=28,乘以公司所得税税率就是要交的企业所得税了

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快账用户1807 追问 2023-11-07 16:37

老师我们是软件企业。应纳税所得额不超过100万元,只有28万元那所得税税率是乘以2.5%是吗?

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齐红老师 解答 2023-11-07 16:38

应纳税所得额不超过100万元,只有28万元那所得税税率乘以2.5%,是的

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快账用户1807 追问 2023-11-07 17:10

谢谢耐心解答

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齐红老师 解答 2023-11-07 17:29

不客气,祝生活愉快

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您好,请稍等,接答中
2023-11-07
你得有研发项目才可以加接扣除 现在没有研发这种有风险的,这个你们自己决定,你想要加计扣除的话,就做研发支出里面。
2022-12-29
调增的那一块可以调整的,但是实际操作中你得看你税务局那边要求了
2023-09-20
您好,正在给您回复,谢谢
2023-02-14
你好,不需要,企业所得税汇算清缴只调表不调账。不需要计提费用。
2022-04-28
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