你好!是的,,就是这样了。
小规模购买税控设备480元 技术维护费200 用银行存款支付 我分录是不是借管理费用680 贷银行存款680 由初次购买可以全额抵减 借应交税费-应交增值税680 贷管理费用680 这样做对吗
老师,购买的税控般,购买时 借:管理费用 480 贷:银行存款 480 抵扣时是不用勾选,直接做 借:进项税额 480 借:管理费用480(负数),是这样吗
老师,公司筹建期购买的税控盘及年费账务处理 借:管理费用-开办费 贷:银行存款 后期抵减增值税时 借:应交税费-抵减增值税 借:管理费用-开办费(负数) 是这样做吗
老师你好我问一下我们一月嗯支付租车费,的分路是这样做的,一件管理费用租车费480,带库存现金480,然后2月份的时候我们收到对方嗯给我们开的这个租车费的发票,我们就做的红冲分录红中分录是这样做的,借管理费用负数480,借其他应收款480,借管理费用,租车费480贷其他应收款480这样。做行吗?然后后面附上了这张发票
A公司取得3000元,B公司取得7000元,在B公司交512.52,求个税和社保的缴纳公式、过程及答案
我们之前有个发票个人代开的 然后他要交个税,不交了要冲红并且不重开 现在税务局问我们是什么原因,我该怎么跟他说呢?
老师。 一张订单一半属于软件收入一半属于设备收入,我开票可以开在一张发票上不?软件申请了即征即退
销售预收充值卡,比如对方充200我提10元,我这边是不是只要确认10元的收入?对方开190的预收款发票给我?
麻烦问下,一般纳税人处置公司的车只按照简易税率征收增值税吗
单位是一家培训会议承接机构,为了吸引客源准备以发放优惠抵用劵的形式促销,这种从账务处理到纳税方面应该怎么入账?比如发了500元抵用券,实际消费金额应该是3000元,抵扣后实际收到2500的住宿及餐费收入。
什么递延所得税资产,什么样需要确认递延所得税资产
请问私卡付了货款,但是开了发票给我,现在账上显示我还欠对方钱,要怎么平掉
老师好,请问幼儿园收到陪餐费用应该怎么记账?交易渠道是库存现金
公司2022年被认定为高新技术企业,22年账上没有研发费用,但是税务申报表—利润表里研究费用有数额,不知是什么数额。22年企业所得税汇算清缴申报表,a107012,第二行自主研发 合作研发 集中研发有数额,等于第三行人员人工费用。。但我把2022年研发人员工资加起来,不等于这个数,比这个数小。。。。我想问,今年我们要进行高新技术企业复审了,找第三方机构出审计报告什么的,会要求我们公司提供人员人工费用明细吗?之前会计离职好久,我怎么找数也跟汇算清缴报表里的对不上
就给就当月抵扣是申报怎么填
你好!你是小规模还是一般纳税人
一般纳税人
您好一般纳税人在附表四和主表应纳税额减征额填
19年我买的时做成,借:管理费用 借:减免税额 贷:银行存款,现在怎么调整
您好!你做了几笔分录?你那个分录金额是怎么样?
19年我买的时做成,借:管理费用 借:减免税额 贷:银行存款,现在怎么调整
就做这笔分录,就按票上金额做的
您好!减免税额是管理费用二级科目吗?
老师,不是的
您好!减免税额不是一级科目啊
应该是一级科目
你好!会计制度里面没有这个一级科目啊
老师2019年买的时候就是这样做的
你好!现在你是要全部抵减吗?
这个是不是当时做的不对,那我现在怎么调整呢,我想更改全额抵税怎么做
你好!当时做的是可以的。只是如果你后面有全额抵扣,就再做一个抵扣分录。
如果全部抵怎么做分录,申报是不是真附表4的第一行第二列,主表填23行(手动填写吗)
你好!是的。全部抵扣是填入附表4,至于第几列,老师要看那个表才行 主表是填入应纳税额减征额行