你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2019年6月5日,甲公司外购200部手机作为福利发放给 直接从事生产的职工,取得增值税专用发票上注明的价款为600000元 增值税税额为78000元,款项以银行存款支付 增值税专用发票经税务机关认证为不可抵扣,甲公司应做的会计分录为 ?
2019年6月5日甲公司外购200部手机作为福利发放给直接从事生产的职工,取得增值税专用发票上注明的价款为600000元,增值税税额为78000元,款项以银行存款支付,增值税专用发票后经税务机关认证为不可抵扣,甲公司应进行的会计处理中正确的有( )
2X19年6月28日,甲公司外购空调扇300台作为福利发放给直接从事生产的职工,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元,增值税税额为19500元,以银行存款支付了购买空调扇的价款和增值税进项税额,增值税专用发票尚未经税务机关认证,甲公司应编制如下分录:第一步:购入时,第二步:经税务机关认证,但不可抵扣时,第三步:实际发放时
2022年3月28日,甲公司外购空调扇300台作为福利发放给直接从事生产的职工,取得的増值税专用发票上注明的价款为150000元,増值税税额为19500元,以银行存款支付了购买空调扇的价款和増值税进项税额,増值税专用发票尚未经税务机关认证。要求:编制分录。
2022年3月28日,甲公司外购空调扇300台作为福利发放给直接从事生产的职工,取得的増值税专用发票上注明的价款为150000元,増值税税额为19500元,以银行存款支付了购买空调扇的价款和増值税进项税额,増值税专用发票尚未经税务机关认证。要求:编制会计分录。
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
能不能具体一点老师
不可抵扣的增值税应该怎样做会计分录
借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 这个是福利费的,不抵扣