你好 你要根据 代理记账的 期末数据先建账作为期初。 后面 如果数据不对的在去做调整

就是前期代理记账公司做的账,他不是遵守建造施工合同准则来做账的,他们做账的方式就是有多少成本,以及有多少收入直接结转,我现在要建账,但是我是按照建造施工合同准则来记账,两个不同方式做的账,他们的期末数据能我的期初数据吗?或者说需要统计历年数据,才能做我的期初数据。
就是前期代理记账公司做的账,他不是遵守建造施工合同准则来做账的,他们做账的方式就是有多少成本,以及有多少收入直接结转,我现在要建账,但是我是按照建造施工合同准则来记账,两个不同方式做的账,他们的期末数据能我的期初数据吗?或者说需要统计历年数据,才能做我的期初数据。
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
老师们,我公司一家供应商与我公司有十几年的往来账,前期也与老板核对过,发过询证函,但每次数据都与我公司账套中数据核对不一致,我来公司近1个月,发现会计做账的数据错误乱账比较多,主要是数据错误或者科目挂错,所以我就翻凭证按照发票和银行回执单整个重新录到表格里,最后统计出来的数据也与这家供应商数据不一样,供应商给我们的是审计事务所发的询证函,我公司老板说可能后期与这家供应商打官司,我的问题是,我现在还需要为我公司做些什么准备呢?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
他们是根据开票金额开确定收入的,每个月都是直接把成本结转掉,没设合同毛利,也没有设工程结算,
你好 先做建账起来。 因为你外账必须要延续做账; 如果对方做错了。 你后期在调整
他的期末数据只有今年的数据,所有项目都没有决算,我建造施工合同准则不是根据工程结束了,在对冲吗?这该这么对冲,没办法做啊!我该怎么入期初?
你好 你建账肯定是 用上期期末数据来建账的。 可以的。到时你 把错误的凭证和分录都红冲了按你实际做账
他们有跨年度的,有跨好几年了从2018开始的,
如果我设的是他们今年的期末余额我入账,金额差异太大了!
工程结束了我对冲,2018.19.20的数据没有,也没办法对冲啊!
你好 如果 你 没法对冲的。 那你就自己整理实际来建账。 但是你这样会导致你之前申报的数据 与你建账数据有差异的。 你还得去改之前申报表和财报的
自己整理实际的!意思让我从新整理所以的数据,
老师!对吗?
为什么要改申报表和财报?
是的。 你整理后 你的数据肯定与你原来报的数据不合的; 你是不是应该按照你账上数据 来报 与申报表和报表一致的
老师你好!但是往期的企业所得税都交清楚了!我现在设合同毛利,和工程结算这些科目,会有影响吗?
你好 这个不影响的。 那你这样吧 。 你重新建账。 你把 之前外账的科目 调整到 你新设的科目里面去 。 这样来建账。