同学你好 这个可以的

就是前期代理记账公司做的账,他不是遵守建造施工合同准则来做账的,他们做账的方式就是有多少成本,以及有多少收入直接结转,我现在要建账,但是我是按照建造施工合同准则来记账,两个不同方式做的账,他们的期末数据能我的期初数据吗?或者说需要统计历年数据,才能做我的期初数据。
就是前期代理记账公司做的账,他不是遵守建造施工合同准则来做账的,他们做账的方式就是有多少成本,以及有多少收入直接结转,我现在要建账,但是我是按照建造施工合同准则来记账,两个不同方式做的账,他们的期末数据能我的期初数据吗?或者说需要统计历年数据,才能做我的期初数据。
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
老师们,我公司一家供应商与我公司有十几年的往来账,前期也与老板核对过,发过询证函,但每次数据都与我公司账套中数据核对不一致,我来公司近1个月,发现会计做账的数据错误乱账比较多,主要是数据错误或者科目挂错,所以我就翻凭证按照发票和银行回执单整个重新录到表格里,最后统计出来的数据也与这家供应商数据不一样,供应商给我们的是审计事务所发的询证函,我公司老板说可能后期与这家供应商打官司,我的问题是,我现在还需要为我公司做些什么准备呢?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
我是2021年的数据,还是汇总历年的数据,因为数据有差异,每个项目都没决算,前期他们是用开票金额来确认收入,没有工程结算,没有合同毛利,
这个就是你接回来的最后那个月的期末
什么意思?
比如说你是7月份接回来的 那你账是7月份开始做 期初数是6月底的期末数
我是按照建造施工合同准则来记账,数据有差异啊而且差异太大了,不行啊!
这个只能按照他的期末余额 然后你慢慢调整
老师这该怎么调整!
就是后面做账的时候按照尽量往完工比例的方向来靠拢 之前少做的 慢慢都补上
有一些几乎快接近尾声了怎么补,有2018年,2019年,2020年,这些缺口好大该怎么补
就是直接做收入就行了 找对应的成本票
老师你是跟我来玩笑的吗?
这个是你的成本票不够 这个需要找成本票 我咋给你开玩笑
我没说成本票不够啊!我是说只入2021数据,总收入跟总成本!不匹配啊
所以让你按照现在实际的完工比例来补账上的完工比例