销售商品、提供劳务收到的现金=销售商品、提供劳务生产的“收入和增值税销项税额”%2B应收账款项目本期减少额-应收账款项目本期增加额%2B应收票据项目本期减少额-应收票据项目本期增加额%2B预收账款项目本期增加额-预收账款项目本期减少额%2B(或-)特殊调整业务
老师,您好,我想问下,根据资产负债表和利润表,可以推算出,现金流量表里面的销售商品提供劳务收到的现金吗,怎么算呢
老师:请问一下,现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金金额,是由资产负债表和利润表哪个数据看出?因为现在税务不用现金流量表,但银行要提供,我不知道现金流量表与资产负债 表和利润表的关系
老师 现金流量表中的销售商品、提供劳务收到的现金可以怎么取数呢,从资产负债表中还是科目余额发生额,小白,多请教
老师 您好 请教一下 现金流量表 销售商品、提供劳务收到的现金 负数、购买商品接受劳务支付的现金负数,这是哪出现问题了吗
你好,根据财务报表和会计科目等怎么编制现金流量表,有没有具体的公式。就比如销售产成品,商品,提供劳务收到的现金应该是怎么计算公式
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
老师,这个暂估我总觉得没太明白,账上暂估5万的,23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估,24年来票7000元,借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态,我想修改去年财报和季报,我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数),这样对吗
老师公司给员工买的手机工作用,是直接做办公用品,还是福利费
个体工商户(小规模)的个人所得税也是每个季度申报一次吗?然后次年3月底前做经营所得汇算清缴吗
请问,我们公司跟私人租车,他开不了发票给我们,我们怎么入账呢?
酒店能开专票吗,专票几个点
老师,我们新租的厂房花费的装修费用记到哪里
借管理费用贷应付账款。 是开票了,没付钱吗?
老师你好,公司24年底利润需要正,费用58万冲了一笔费用28万后费用30万,发现光职工薪酬就48万,汇算清缴时财务报表费用30万,职工薪酬48万,提交也成功了,像这个有没有风险,谢谢老师
材料库存太多,注销怎样处理