完工之后,当月就可以开始分摊。
我们之前有一笔装修费 现在审计要求调到长提待摊费用,摊销的时间是从什么时候开始呢
老师,装修款的长期待摊费用是从什么时候开始计提的呀
装修费,六月收到发票入账了,借长期待摊费用,贷应付账款,那什么时候开始摊销呀
老师好,长期待摊费用-装修费是什么时候开始分摊?
筹建期间的长期待摊费用-装修费,从什么时候开始摊销?装修完成次月还是开始营业当月?
老师好,应交税费-应交增值税-销项税额抵减什么情况下用?比如我进项比销项多,我确认收入时候,可以直接记应交税费-应交增值税-销项税额抵减吗?
请问商业贷款还款记录和还款计划是相同的东西吗?
老师好!我们去年没有收入,有成本费用开支,那么,业务招待费可以列支吗?
报关单电子数据是指哪个
老师账套一个月做完账 需要把明细账和其他哪几个账都要打出来订成账本
请教老师,建筑劳务公司,上年年底时候因为对方有尾款未结清,也没给对方开尾款的发票,但是账上预留了尾款收入对应的成本未结转,现在对方尾款不给了,就按已付款结算,那账上预留的成本该怎么处理呢?
请问个人的完税证明在哪里打印的
发行债务工具作为合并对价直接相关的交易费用,应计入债务工具的初始确认金额。这句话对吗
老师,你好,分公司一般交什么税呀,哪个税种合并到总公司交税
老师,24年的坏账损失能在企税汇算清缴时扣除吗,汇算时这部分用不用调增,还是可以正常扣除
一般是12个月吗
你好,长期待摊,费用最低三年的。
老师,我6月预付了装修预付款15000元(借预付账款15000元,贷银行存款15000元,7月付了装修尾款12500元(借长期待摊费用—装修费27500元,贷预付账款15000元,银行存款12500元)。我待摊一年(借管理费用-装修费2291.67元,贷长期待摊费用—装修费2291.67元)
是这样做吗
是的,可以这么做的。
老师,我们是租赁了22个月,我就用22个月来摊销可以不
你好 可以这么做的。
老师,收到一笔私人转公司的款?说是货款,但是一直没拿货怎么做分录
借其他应收款贷预收账款。
收到时做借银行存款,贷预收账款 一直没拿货做借预收账款,贷其他应付款,是不是应该这样?
做到预收账款里面可以的,你是想转成借款吗?实际业务是借款吗?
是这样的,我们那会货还没近,然后一个人客户就私人转了一笔款进来,现在有货了,也不见对方提货
然后我的分录不晓得怎么做
那就挂着预收账款就可以的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。