完工之后,当月就可以开始分摊。
我们之前有一笔装修费 现在审计要求调到长提待摊费用,摊销的时间是从什么时候开始呢
老师,装修款的长期待摊费用是从什么时候开始计提的呀
装修费,六月收到发票入账了,借长期待摊费用,贷应付账款,那什么时候开始摊销呀
老师好,长期待摊费用-装修费是什么时候开始分摊?
筹建期间的长期待摊费用-装修费,从什么时候开始摊销?装修完成次月还是开始营业当月?
个体是一般纳税人吗,发票额度是按月还是按季度
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566增值税的科目余额在借方4566怎样冲掉这部分
老师已知销项税额,税负率1.2,怎么算进项?
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566他的余额在借方怎样把这部分借方余额冲掉
金蝶云系统里面的收料通知单怎么合并成一个采购入库单
收到供货商多开商品的发票,怎么会计分录,多开的发票,和直接用营业外收入冲是不是两种情况
公司向股东借款没有利率,但是借款协议要写利率应该怎么办?
老师,未按原值转让股权,亏损部分如何做帐务处理?
以上银行存款支付以上购买甲材料价税款合计二万二千六百元
兼职人员的工资做的营业外支出,什么时候调出来,汇算清缴的时候吗,账上需要什么时候调出
一般是12个月吗
你好,长期待摊,费用最低三年的。
老师,我6月预付了装修预付款15000元(借预付账款15000元,贷银行存款15000元,7月付了装修尾款12500元(借长期待摊费用—装修费27500元,贷预付账款15000元,银行存款12500元)。我待摊一年(借管理费用-装修费2291.67元,贷长期待摊费用—装修费2291.67元)
是这样做吗
是的,可以这么做的。
老师,我们是租赁了22个月,我就用22个月来摊销可以不
你好 可以这么做的。
老师,收到一笔私人转公司的款?说是货款,但是一直没拿货怎么做分录
借其他应收款贷预收账款。
收到时做借银行存款,贷预收账款 一直没拿货做借预收账款,贷其他应付款,是不是应该这样?
做到预收账款里面可以的,你是想转成借款吗?实际业务是借款吗?
是这样的,我们那会货还没近,然后一个人客户就私人转了一笔款进来,现在有货了,也不见对方提货
然后我的分录不晓得怎么做
那就挂着预收账款就可以的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。