借银行存款贷其他应付款。
老师我想问一下,就是我们有一笔货款,他是在我接手之前,打给了供应商的货款,但是客户还是属于欠我们的货款,没有打,然后我要收回这笔货款之后,需要把这钱打给之前那个公司,这样的分录我该怎么做嗯,贷 :应付账款,借什么,库存商品吗
请问一下,别人贷款,但是贷款打到了我们单位账户上,这笔钱我应该怎么做账呢,这笔钱还是需要打给实际借款人的
集团公司给我们打了一笔款,不是投资款也不是借款,是打钱给我们让支付一笔费用,这个需要怎么做账呢
老师,我想问下,就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西,我们开发货单一万,其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上,但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借:应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借:营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗?(这单据就是写着借账户过款3000)
老师,我们公司有人A打进一笔钱,然后我做的是借银行,贷其他应付-A,后来公司把这次钱打到法人卡上,由法人给A,那我做账是不是借其他应付款-A,贷银行呢
请问高新企业每年必须审计吗?哪些企业每年必须要出审计报告?
老师应收账款500,应付账款500都是同一家公司,怎么写分录呢?麻烦老师写一下分录谢谢
老师 我想问下 售后回租 出租方兼购买方的会计处理?
老师,审计出的报告上年数与去年的审计报告的期末数不一致,这样是不是不行啊?
我有一块地给别人经营,我从别人经营收入中抽成作为场地管理费,我应该按照什么类型交增值税
你好,老师,请问我们公司发了年终奖钱已经在1月份发出去了。这个月申报个税,但是我们公司不扣个人的个税,公司实际算了多少奖金就给他们发多少的,实际发了23万,个税六千多,但是这部分都是公司承担了,请问这个分录要怎么做?
我们业务是给小区加装电梯的,承接了项目后,都会分包出去,想问外部专业机构的设计费,勘测费,电网移位这种费用算不算分包款,可以扣除吗
老师,1月份发了年终奖,2月申报1月份个税时,忘记申报年终奖了,可以3月份申报2月份的个税时再申报年终奖吗?
什么是信托业务?需要信托业务怎么交税金?
老师,请问劳务公司年末申报劳务工资,在汇算清缴的职工薪酬表要填写这部分工资吗,这部分工资是入成本了,如果要填上是不是就和利润表管理费用不一致了呢
给实际借款人时在冲其他应付款,是吗
你好,对的,是这么做的。
那这个其他应付应该写个人名字呢
你好 是写个人的名字。
这个还需要合同当附件吗
你好,合同自己保存就可以的。
好的,谢谢您
不用客气,工作愉快。
还有一个问题,就是这个贷款是打给别人和别的公司账户上,可以吗,需要什么附件吗
好,有委托书传传进来和转出去,不是一个公司的出委托书。
这个委托书是在什么地方传,怎么传进来转出去
好,自己拿来做账就可以的,不需要上传给谁。
拿委托书当附件是吗
就是实际借款人写的委托书,对吗
对的,是的是的是的。