在当地不用交税了,申报时按正常收入申报,填上预缴金额局可以了
建筑劳务服务公司,在当月项目所在地预交了增值税、附加税、企业所得税,请问在下个月或者季度申报的时候是否还需要在公司注册地缴纳增值税、附加税、企业所得税?
建筑外经证,在外地的工地在当地税务局交过了增值税附加税、劳务票也交过了增值税附加税个人所得税和印花税,在我公司所在地还需要交税吗?需要的话还要交哪个税
小规模纳税人,开过外经证,在外地已经交完增值税了,附加也交了,那公司在本地也有开票,现在要报电子税务局做报税处理,所有开出的票做收入,外经证的完税,在电子税务局里怎么做?
老师好!小规模公司在外地的工程已交增值税及附加,还有企业所得税(在外地的税务局),现在在这边税局要处理吗
建筑行业,既有异地有项目又有主管局所在地项目,异地项目已预交增值税及附加税还有水利印花所得税也预交了。那主管局所在地是不是要在当地交税,增值税报表如何填写
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
是这样的我是代经营,就是我已在工地所在地叫了11w多的增值税附加税,和劳务票的各种税,但是我的总公司只给我了8w8增值税部分的钱,是不是不合理?他没给我附加税、个人所得、印花税的钱呀
你是你以总公司的主体的劳务发生地提供劳务,申报税款的吧,亏不亏要看你们代经营的协议税款承担是怎么约定的了。正常是你按照自己的纯收入部分承担税费,其余部门总公司承担,用总收入按比例分摊
老师是这样,我们是总公司外包给我们,这个图是开了三个发票后缴纳的预缴税款/ 可是总公司只给我们了增值税部分的账款88041.8,是不是不对/ 少给我们了附加税、和劳务票部分的个人所得、印花