你这个项目实际的缴纳了多少增值税,让承包方承担就可以
老师,你好!咨询个事情!我们公司是建筑公司,我们有个项目给别人做,现在对方让我们开13万的专票!我们是9个点的专票,我们公司税负率是3个点,那我是不是得让对方提供7155.96的进项材料发票来抵扣才对方我们工程3个点的税负率!如果对方提供的专票没有达到7155.96,那应该怎么算呢?还有对方提供的必须是专票吧,普票可以吗?
我想咨询下,我们是一般纳税人建筑公司,让对方个我们提供成本票是怎么提供比较合理
你好我们是一般纳税人,我们分包出去的活,让对方提供成本票,对方给我们提供的是1个点的专票,这样我要是收他增值税是怎么算呢
你好,我是个人自产自销蔬菜,对方是一般纳税人,要求我提供增值税专用发票,他们要抵扣,我们可以去税务局代开吗
我们挂靠对方公司 我们只能提供1个点的专票 对方是一般纳税人 ,对方给我们收7.45%的税金 (里面含有1个点的企业所得税),我觉得是不是不应该收企业所得税,因为我们给对方提供了1个点的成本票
公司章程在哪里能查到
公司销售收入之前的会计做成了借:其他货币资金,贷:主营业务成收入,应交税费应交增值税销项税额,现在我更正是不是直接冲借:应收账款,贷:其他货币资金
反向开票的代扣代缴的进项税和个税怎么做账
老师 收到的银行利息 是不是借:银行存款 贷:财务费用-银行利息 有三个银行卡就要做3个分录啊?
员工工伤会计怎样处理,借应付职工薪酬——福利费 贷,银行存款?
请问,如果新购入的固定资产满足一次性计入费用,是在当季申报所得税的时候就可以直接抵扣吗?
公司是一般纳税人商场,正在装修中,之前装修费用都记入了长期待摊费用,本月有了收入,可以把长期待摊费用摊销吗?怎么摊销呢?后期还会有工程款记入
老师,我们酒店是一般纳税人,搭建了一些小规模的公司(其中有个物业公司),把保洁人员和维修人员分到了物业公司,我现在物业公司给酒店开票,具体怎么开? 需要在电子税务局的具体操作步骤,还有选的税收分类编码,每个月主要就是保洁和维修,这个月需要给开保洁费发票(因为没发生维修)
既有内销也有外销的外贸公司,可以抵扣进项税吗,如果光外销没有内销就不能抵扣进项税对吗
汇算清缴从业人员含从第三方派遣过来的人吗???(我们有服务的第三方,他们的工资我们是打到第三方,第三方给他们发的工资,合同什么的都不是跟我们签的)
比如我们开票631700那么销项税额是52158.72,对方提供的税额是6000 那我们收人家差额,我这样算对吗?老师
是的,你的算法是对的