你好,以后这个钱你们需要支付吗?他拿回来的是实际业务的吗?
筹建期间,无公户,建房子的装修费工程费和台椅等所有支出都是老板个人账户转账给对方的,开的发票是公司名称,付款原件只有业务回单,要不要打印银行电子回单?有2019年的支出 银行电子回单上是个人转账,税局检查有影响吗? 外账账务上和银行上应该怎么做才规范? 新建账套的科目期初余额怎么核准,2019年老板转入第一笔实收资本内账入现金的,然后用于支出,后续再转入资金再支出,这种的要怎么写期初余额?外账账务应该怎么做
老师,项目上采购,拿会回来的票面金额大于银行账户支付金额,而且银行付出去的钱是从公户转给采购点老板的个人账户户,这种情况账务处理怎么做
老师,我们公司买了辆货车,先付的首付款,后面每个月付,但是发票对方已经全额开过来了,我这边应该怎么做账呢,并且每个月付的这部分还不是从公司账户出去的,因为当时留的银行卡是我们老板娘的,公司需要把钱先转给老板娘,老板娘在付每期贷款的,这种情况应该怎么处理呢
请问老师,我家公司做酒店的,酒店租金没有通过对公账户,而是从我的账户支付租金给120户业主,现在银行管控到我的银行卡说我每个月支付的租金被风控了,让我不要再转租金了,现在的情况是公司和业主对于这个转租方式一直都没有异议。现在因为银行管控,银行拿这个说事,请问老师,我该怎么办?
我们公司是做电信行业的,没开过发票,银行流水又非常大,进出金额都比较多而且数量大,老板让做无票收入交税,我想咨询下,这种情况我该怎么做账啊?收进来的钱和付出去的钱这个做到什么科目?做其他应收和其他应付的话挂账金额太大了,头疼而且这种怎么确认收入呢?
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
业务是实际业务,钱已经支付了,从公户走的,对方也是按原价开票的,对方老板意思是我们把钱转到他个人账户,给一点折扣,所以我们人就把钱给就给转到他个人账户了
出一个委托书,委托个人收款的,证明对方出。
那票面金额大于实际支付金额咋办
差额,放到营业外收入里面就行。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。