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同一个客户,我们开票给他100万,然后他给我们85万款还欠我们15万的货款,因为服务费然后他开给我们40万的票 ,我们之前已经付了25万的款给他,现在还欠他15万的款要给他,这账还能直接冲销

2021-08-05 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-05 13:59

你好     可以的。  直接冲。 应付账款和应收账款对冲下  

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快账用户4369 追问 2021-08-05 14:01

怎么记账

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齐红老师 解答 2021-08-05 14:04

 你好   比如借应收账款100  贷主营业务收入 应交税费-应交增值税; 借银行存款     85贷应收账款 85 ;      借费用或者成本40贷应付账款    40   借应付账款 25贷  银行存款25    ; 借应付账款  15 贷应收账款 15

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快账用户4369 追问 2021-08-05 14:05

这怎么还有银行存款

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齐红老师 解答 2021-08-05 14:13

你好          你收到 了85万  不做 银行吗。 你上面不是说你100万你收到了 85呀;  

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快账用户4369 追问 2021-08-05 14:13

那以前以前的账

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齐红老师 解答 2021-08-05 14:16

 你好  我是全套给你做的; 你自己之前做过的分录 就不做了就行了。 全套给你做了 你 自己灵活的 把没有做的  做进去 就对了  

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快账用户4369 追问 2021-08-05 14:18

我是这样弄的

我是这样弄的
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快账用户4369 追问 2021-08-05 14:22

意思是他这次开了40万的票,他们之前欠了我们8万多,他之前欠了我们150761.26+41617.74的票

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快账用户4369 追问 2021-08-05 14:22

前两行842494.49这个分录不用管

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齐红老师 解答 2021-08-05 14:24

 你好     那你之前不是 挂了应收账款和应付账款 这个 客户的明细吗。 你对冲一下就行了。  

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快账用户4369 追问 2021-08-05 14:24

我这样还对,脑子糊涂有点

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齐红老师 解答 2021-08-05 14:28

我上面做的   按我写的思路来做 ; 你这样 才不会乱 。 我写的你能看懂吗  

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快账用户4369 追问 2021-08-05 14:40

我也对,只是最后一笔错了

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齐红老师 解答 2021-08-05 14:48

  那你就按你的  分录来处理。 最后一笔调整下就行了。   

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你好     可以的。  直接冲。 应付账款和应收账款对冲下  
2021-08-05
客户直接将款项转至你们公司而未经过物业,这与原本的合作协议流程不符。如果按照物业的要求进行操作,可能涉及以下问题: 一、你们公司开票问题 如果你们向物业开具 13 万元的发票,发票内容应与实际提供的服务或商品相对应。但需要注意的是,这种开票方式可能被税务机关认为存在业务流与资金流不一致的风险。因为客户直接付款给你们,而不是通过物业中转后再由物业付款给你们。 二、物业开具 2 万元返点发票问题 物业开具 2 万元 “返点” 发票的行为可能不被税务机关认可。“返点” 通常被视为一种商业折扣或返利行为,在税务处理上有严格的规定。如果没有合理的商业理由和正确的税务处理方式,开具这样的发票可能被认定为不规范开票。 建议的处理方式: 尽量与客户沟通,将款项退回并按照原合作协议流程,由客户将款项转至物业,再由物业进行后续操作。 如果无法退回款项,应与物业协商更规范的处理方式,并咨询税务专业人士,确保开票和资金往来符合税务法规要求,避免税务风险。例如,可以考虑将 15 万元视为预收款项,按照实际业务进度逐步确认收入并开具发票,同时与物业明确返点的税务处理方式和开票规范
2024-09-14
你好;     借固定资产; 进项税贷应收账款;    
2023-03-06
同学你好 没事 冲减就行了
2021-05-24
你好   有业务往来是可以的 往来对冲  
2022-11-07
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