你好 可以的。 直接冲。 应付账款和应收账款对冲下
同一个客户,我们开票给他100万,然后他给我们85万款还欠我们15万的货款,因为服务费然后他开给我们40万的票 ,我们之前已经付了25万的款给他,现在还欠他15万的款要给他,这账还能直接冲销
老师我们给客户供货,10万的发票开给他们了,但是因为某种原因他们说只能给我们9万的款,剩下的1万他们开张服务费发票给我们可以吗?
老师好 之前我们先给一个客户开了两万的票 然后他钱还没付 后面那笔订单又产生了退货 但是我们票已经先开给他了 因为退货他最后只付了我们18000 请问这个2000的差额 需要冲掉吗?需要开张红字发票给他吗?
客户欠公司100万,客户是做房地产的,然后要我们给他们开发票100万,他给我们一套公寓抵货款,公寓价格是130万,那这种的话我们要怎么走账呢?
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,我怎么办,这样可以吗
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
怎么记账
你好 比如借应收账款100 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税; 借银行存款 85贷应收账款 85 ; 借费用或者成本40贷应付账款 40 借应付账款 25贷 银行存款25 ; 借应付账款 15 贷应收账款 15
这怎么还有银行存款
你好 你收到 了85万 不做 银行吗。 你上面不是说你100万你收到了 85呀;
那以前以前的账
你好 我是全套给你做的; 你自己之前做过的分录 就不做了就行了。 全套给你做了 你 自己灵活的 把没有做的 做进去 就对了
我是这样弄的
意思是他这次开了40万的票,他们之前欠了我们8万多,他之前欠了我们150761.26+41617.74的票
前两行842494.49这个分录不用管
你好 那你之前不是 挂了应收账款和应付账款 这个 客户的明细吗。 你对冲一下就行了。
我这样还对,脑子糊涂有点
我上面做的 按我写的思路来做 ; 你这样 才不会乱 。 我写的你能看懂吗
我也对,只是最后一笔错了
那你就按你的 分录来处理。 最后一笔调整下就行了。