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请教老师,计提时的不含税机械费台班费与发票的不含税成本的有差额,我结转成本按照计提的金额结转,然后与发票的不含税差额(也就是票少开了46.19元)做了营业外收入,我的账务处理分录是否正确

请教老师,计提时的不含税机械费台班费与发票的不含税成本的有差额,我结转成本按照计提的金额结转,然后与发票的不含税差额(也就是票少开了46.19元)做了营业外收入,我的账务处理分录是否正确
请教老师,计提时的不含税机械费台班费与发票的不含税成本的有差额,我结转成本按照计提的金额结转,然后与发票的不含税差额(也就是票少开了46.19元)做了营业外收入,我的账务处理分录是否正确
2021-08-05 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-05 10:04

您好,如果确认为少开了,则只能按营业外收入处理了,您的分录是正确的。

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快账用户1927 追问 2021-08-05 10:23

还有一种方法是不是就是冲减计提的成本,按照实际收到的发票的不含税价入成本,最终的利润是一样的不影响,我的理解对吗?

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齐红老师 解答 2021-08-05 10:25

您好,您的理解是正确的。

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快账用户1927 追问 2021-08-05 10:28

谢谢老师的解答,

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齐红老师 解答 2021-08-05 10:31

您好,如无问题请给个好评。

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相关问题讨论
您好,如果确认为少开了,则只能按营业外收入处理了,您的分录是正确的。
2021-08-05
这个是按照不含税金额做攒估计的,因为暂估不能含着进项税
2023-12-12
你这个要统一 ,都含税就进和销都把税含进去就行了。
2021-09-10
你好同学!分录见下面哦
2024-01-08
同学你好 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款         贷:主营业务收入                应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本        应交税费———应交增值税(销项税额抵减)         贷:银行存款  (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)          贷:应交税费———未交增值税 
2021-08-05
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