你好,钱支付了,当月没收到发票 借:预付账款,贷:银行存款等科目
老师 你好 系统有三个虚拟账户,付款到虚拟帐户买单号,主营流水都在虚拟账户里,日常还有没日客户付款买单号(相当于预付款,公司发放单号,月末调客户一个月走了件数月结多退少补,有负,有正,这个情况怎么做账? 而且每个月派件员工资没钱发,都是抵来抵去,抵到虚拟账户里, 工资不发,派件员收的到付款不交,你欠我,我欠你,抵来抵去,难做 每日日常流水要做,三个虚拟账户也要做,虚拟账户里有应付派件员的,拿不出来就要在给业务员抵到另一个虚拟账户
老师你好,我单位驾校,报名室购买给学员照相的的相纸,色带。钱支付了,当月没收到发票。怎么记账
老师,我在22年12月份收到老板给的一叠20年的单据和报销单,费用89万,相当于是现在的老板是22年买的一个公司,他们以前公司一直零申报的,以前的老板养着这个公司花费了办证费,工资,社保等说好了这个费用由我现在的老板支付。但是工资没有申报个税。办证费挂靠费也没有发票,相当于89中,只有20万合规票据。老板要求我做账,并挂以前老板的往来借款。老师我接这叠票据应该做些什么呢
老师就是员工自己垫付购买医院需要的小件各种东西,写到了一张纸上比如绿萝69元,没有发票,只有淘宝订单,然后医院老板直接转钱给员工了怎么记账啊2还有老师报销日期是4月3号但是员工买东西比如绿萝是3月11号买的我可以按报销单填记账凭证吗在填写现金日记账,现金日记账的日期我可以写绿萝3月11日的吗不行报销时候的日期
收到发票后,记成本还是管理费用
你好,需要计入成本核算
老师,给员工的加班餐费,怎么记账
你好,给员工的加班餐费 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目