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老师,公司已经预付过货款的原材料,付款时账务处理:借:预付账款-供应商 贷:银行存款,到月末结账时发票也没有回来,要做暂估入库账务处理,借:暂估入库-原材料 贷:暂估款-供应商,可以吗?等下月发票回来时,冲暂估入库,然后再做原材料入库,以上账务处理正确吗?

2021-08-04 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-04 14:08

你好!对的就是这样的了。

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你好!对的就是这样的了。
2021-08-04
您好,红冲后需要把正确录入,然后差额过大,需要做调整这个暂估
2023-10-19
你好;      可以的; 发票和你   暂估金额一致的话; 直接这样做即可   
2023-01-12
你好;    挨着上面的分录 一笔一笔去调整; 需要  冲的  
2021-12-22
学员您好,发票回来7元,要调成本的 原先暂估冲红后 借:库存商品 7 进项税 贷:银行存款 7 借:主营业务成本 7 贷:库存商品 7
2022-02-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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