对的 这个是差额纳税的填写的
你好 老师,我是建筑劳务公司 请问下 :如果我的包工头去项目所在地代开了经营所得发票给我,并缴纳了附加税, 公司是不是可以差额征税,公司一般纳税人但是劳务是简易计税公式是:应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%吗, 比如公司和甲方签了100万的合同, 然后公司 把100万的项目包给包工头,包工头代开了100万的经营所得发票给公司,公司全额开100万的发票给甲方,差额征税,是不是公司就增值 附加 一分税都不用交了 ,全部抵减了。
建筑行业,这个附表三,是不是如果有分包,差额纳税,需要在这里填写?我们是一般纳税人,比如有桩基劳务分包工程,分包方是给我们开专用发票的,进项税可以抵扣。假设本期收到100万桩基劳务分包发票,需要将100万在此处申报填列吗?
老师,我想咨询下,假如我公司是劳务分包,开了100万发票,税率3%给甲方,增值税本来要交29126元,我公司付给手下的分包班组40万,班组开建筑服务费普通发票给我们,我们可以直接把普票40万/1.03*0.03来抵扣我公司应交的增值税吗?并且把40万金额填在申报表附表3里面的服务、不动产和无形资产扣除项目的本期发生额内,班组开的发票如图下,这种可以抵扣进项吗?
老师们好,本企业为建筑公司,我想请教下,公司是一般纳税人,选择的是一般计税,在外地预缴2%的增值税,有劳务分包,(问题1:如果公司选择差额交税,比如:本次开票100万元,其中有劳务分包60万元,那么假设选择差额交税的话,本次我只需要交40万元的2%的增值税)。(问题2:假设本公司不选择差额交税,按开票100万元全额预交2%的增值税)。我想问的是这两种方式,那一种方式能节税?
老师你好!请问我们公司是总包(一般纳税人),总包金额比如是100万,然后分包50万劳务给别的公司,然后我们公司开出100万发票去结工程款,并收到了分包劳务公司开给我们的50万发票(劳务公司是小规模),这样申报税时我们公司是不是只需要申报50万?另外地预缴需要按哪个金额来预缴?
个税app上面填了专项扣除,选择了扣缴企业,这样就可以了吗?公司的会计在申报时就自动扣除了,我本人就不需要管了吗?还有独生子女,写一个父母就可以吗?我写了2个,是不是多余了
老师,请问个人成立代理记账公司成立要什么条件
老师,请问小规模纳税人季度申报。没有合同的情况下印花税是否要根据开票金额和开进来的发票金额进行申报印花税
老师咱们学堂有没有关于开办分公司的课程
老师 这两个方案的资产变现损失抵税为什么都是用残值减0呢
个体户计提经营所得税和增值税的会计分录是怎样的?
请问老师,收到去年发票,可以用以前年度损益调整科目吗?
员工离职了 下个月还要给他报个税 那个税系统里员工状态我需要变更吗
兼职员工,每个月发工资800元是免税是吧,这是怎么说啊,老师
厂家按公司上月购货量算的返利金额打到公司采购平台上,公司在采购时会按购货金额的35%抵扣掉返利金额,一般情况下都可以全额抵扣掉,这该如何记账
也就是说我还需要把100万桩基分包填列上去,是吗?
差额纳税的话一百万是你得成本就需要填写