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老师,我想咨询下,假如我公司是劳务分包,开了100万发票,税率3%给甲方,增值税本来要交29126元,我公司付给手下的分包班组40万,班组开建筑服务费普通发票给我们,我们可以直接把普票40万/1.03*0.03来抵扣我公司应交的增值税吗?并且把40万金额填在申报表附表3里面的服务、不动产和无形资产扣除项目的本期发生额内,班组开的发票如图下,这种可以抵扣进项吗?

老师,我想咨询下,假如我公司是劳务分包,开了100万发票,税率3%给甲方,增值税本来要交29126元,我公司付给手下的分包班组40万,班组开建筑服务费普通发票给我们,我们可以直接把普票40万/1.03*0.03来抵扣我公司应交的增值税吗?并且把40万金额填在申报表附表3里面的服务、不动产和无形资产扣除项目的本期发生额内,班组开的发票如图下,这种可以抵扣进项吗?
2021-11-20 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-20 09:39

增值税普通发票是不能抵扣进项税的哈

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快账用户1507 追问 2021-11-20 09:40

我们领导说可以抵扣,说是根据差额征税的原则

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快账用户1507 追问 2021-11-20 09:40

这样被税务局查到会怎么样

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齐红老师 解答 2021-11-20 09:49

看来你的领到政策水平该补课了哈。普票是不能抵扣进项的,只是在异地申报预交增值税的时候,可以扣除支付给分包的工程款,但是,包工头不是法人,不是分包方。

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快账用户1507 追问 2021-11-20 09:57

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-20 09:57

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦

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增值税普通发票是不能抵扣进项税的哈
2021-11-20
您好,这个差额是可以开工程服务的,这个要求
2024-04-06
你好,同学。 预交的时候,计算没问题的。 是的。
2020-11-25
你好,同学 进项、销项在一般纳税人申报表上是不区分的。 您可以在做账时,做标注就可以。
2022-06-27
同学你好,你后面的问题没太看明白你想问的,你说的返还的进项税是指分包商开发票的进项吗?怎么会小于销账?
2021-08-08
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