你好 借 预付 贷银行 借固定资产 贷预付 银行
我公司购入一个需要安装的设备,前期已经预付了五十万,今天对方开了30%的首付发票,要再转三百万,请问老师我分录应该怎么做呢?
老师好! 公司付首期购入固定资产(首期款已打到供机公司),一部分款从平安贷款付的。 但是固定资产的发票是由平安公司开过来的。这样我的分录要怎么做?这是我按公司的付款来做的: 借:固定资产 贷:应付账款(冲之前预付的) 长期应付款(向平安贷款的部分) 但是现在收到的发票,是平安公司全额开过来的。他们把之前的首付款,转换成了押金,这样的分录,我要怎么调?
小规模纳税人,公司购入一台设备单价20万,约定合同完成后对方再赠送一台相同的设备给我们,设备已到并调试好,支付了预付款但发票未开,请问这个要怎么做账?
老师您好!我们公司要买了一台设备,今年2月份付了五十万的预付款,对方也开了五十万的发票,合同约定还要再付一部分的款,对方才发货,但因为公司资金紧张,这部分款一直未付,请问收到的这个发票可以入账吗?
老师请教个问题,我们现在需要做个取水证办理的水评价文件,然后合同签完了。对方全款发票已经开号了15.万,我现在已经做好首付款1万的支出单,但是估计下个月才会付款这1万首款,那我压到下个月再做账呢,还是现在就应该做呢 借:长期待摊费用-开办费-水评价文件 贷:应付账款-***公司 这样对吗?
请问老师现金流量表期末余额一定要等于负债表货币资金吗
请问老师非盈利组织营业成本,包含管理费用和其他费用吗?
你好老师U8财务系统改去年数据,反结账,今年的账不会变动吧
以前年度主营业务成本少归集,以后年度怎么调整?
老师,劳务分包再专业分包给劳务公司可以吗
小规模最好给对方开普票 ,一般纳税人给我们小规模开专票和普票有区别吗?
你好!老师 发现第一季度有一个数据错了,可以修改吗?报表可以修改吗?
公司是助贷机构,给银行推荐的客户放款,后续每期还款有服务费,已经放款的人员可以计算出截止到还款完一共应收多少服务费,怎么在报表上体现这些后期应收服务费,能用应收账款来体现么
从美国购买代码,我司用交增值税吗?
老师,公司的自有项目的人工费直接计入“主营业务成本—项目—人工”,那外包的也是月付的,人工材料也这样记吗?我还在建账
借:预付账款250 贷:银行存款 250 借:固定资产 300 贷:预付账款 300 老师,是这样做吗?因为是需要安装的设备是不是把固定资产改成在建工程?然后什么才提折旧呢?
因为是需要安装的设备是把固定资产改成在建工程 转到固定资产的次月开始折旧 你贷方预付多了,应是250 后面付款用银行存款就可以了