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老师,我们购入固定资产,比如说40万,已付20万(做的是:借应付 贷银存),现在固定资产可以用了,对方开给我们发票21万,该咋做账

2021-07-31 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-31 16:44

同学您好,是40万,为什么只给你开21万?

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快账用户3284 追问 2021-07-31 16:45

钱没付完,人家只给开21万的票

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快账用户3284 追问 2021-07-31 16:46

1.没票怎么做固定资产 2.收到票怎么做

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齐红老师 解答 2021-07-31 16:48

您知道这个固定资产确实是40万的话,您可以先暂估入账,按照暂估入账的金额来计提折旧

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快账用户3284 追问 2021-07-31 16:49

开了21万的发票,怎么入账,冲暂估吗

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齐红老师 解答 2021-07-31 16:52

赚了40万入账,然后收到多少发票就先冲多少,再按发票做一遍

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齐红老师 解答 2021-07-31 16:52

先按暂估的40万入账,然后收到多少发票就先冲多少,再按发票做一遍

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