同学你好,可以抵扣增值税的。
老师我们蔬菜公司向农民伯伯购进蔬菜,农民伯伯开具免税发票过来并且缴纳了印花税,我们这边收到发票以及收到对方缴纳的印花税缴款凭证我们需要对这个缴款凭证做账吗?还是不理会
老师,取得一张农民伯伯自产自销的免税发票我这边可以抵扣的吗?
请问我向农民伯伯买农产品,然后自己给自己给开了一张农产品收购发票,这张票我可以抵扣销项税吗?
老师,我想咨询一下您,正常情况下,从农民伯伯手里收购农产品是9%的税率,收购之后用于加工13%税率的商品,在生产过程中可以享受加计扣除1%的优惠政策,我现在想问一下,如果从合作社手里购买农产品(合作社也是收购的农民的,不是自产自销),并取得9%税率的增值税专用发票.也用于生产13%税率的产品,能不能加计扣除1%.(两个企业均为一般纳税人)
老师好,我是一般纳税人,请问购进自产自销的农副产品,取得对方的增值税免税普票我可以抵扣抵进项税吗?
老师好,请问汇算清缴时未发工资调增了2万元,于25年7月份发完这2万元。需要在25年冲减24年已经计提的这2万吗?然后重新计提24年工资?应该怎么账务处理
月开票收入30万左右,餐费发票入账多少合适?
老师,2024年处置过固定资产,比如是设备,原值100万累计折旧80万,卖了30万,卖赚10万,汇算清缴应该如何填表?
老师我们是房产销售代理公司,我们找中介给我们介绍客户支付的费用,合理范围在多少?
你好老师个体工商户做不做企业信息公示了
老师,简易征收的开票是写:建筑服务*工程服务还是建筑服务*劳务呀?要备注清包工字样波?
增值税的税负,是不是所缴纳的增值税÷不含税销售收入?
请教个问题,我们走100万到别的公司,别的公司收16.5个税,开13个点的票给我们,综合下来遭多少点的税
福利品,自用,试用装用库存商品怎么记账务处理
老师好,请问4.20号汇算清缴时没发的工资2万我调增了,将于2025年7月份把这2万工资发了,请问7月份后这2万元我怎么处理,申报,老师说的详细点吧
但是老师对方备注是这样的有关系的吗
同学你好,可以的,没有问题的。
好的谢谢老师
但是有一些老师说不行呀
同学你好,可能有的老师理解不到位。
确定可以我就叫对方不用重开了,因为这个自产自销而且是农民去税务局代开的,不知道为啥这次备注有这条备注,所以想再次确认一下
真的可以抵扣吗
同学你好,没问题的,可以抵扣的。
这个财税2001 113号文件对于若干农业生产资料征免增值税的政策好像也被废止了,真的不用重开吗
同学你好,财税2001 113号文件是部分废止,没有全部废止,我的理解是可以抵扣的,如果你还是有疑虑的话,稳妥起见,建议咨询当地税务局,或者热线电话12366确认一下。谢谢。
我这边的还是?
同学你好,建议你问问对方,为什么备注里写这个文件,问清楚以后,再决定是否要求对方重新开具。
可是来不及
同学你好,来不及的话,就先抵扣,后续搞清楚再确定重开还是不重开。