你好,建一套账,然后把门店相当于部门。在收入,成本,费用科目,增加部门辅助核算就可以。
我现在的公司是茶叶加工,包装,零售,批发这样的一个公司,目前有本地有几家门店,其他地方有办事处或加盟店,经销商这样,但是我们做账系统是小软件,这个系统不是侧重填制凭证、基本账务处理这块,更多的是采购入库,销售出库,生产,应收应付这样的,凭证都是自动生成,那凭证都老长了,看了头晕,而且因为总共有21个门店/办事处,每个月这些门店办事处都有自己的资产负债表和利润表,太多了,太麻烦了,我想用换金蝶做看看能不能所有门店,办事处都只在一张报表上反应(ps:每个门店办事处一般是老板占大部分股份,一部分股份是门店/办事处负责人的,所以有时候会涉及分红,门店/办事处跟公司进货,再销售出去,进货价不是产品的成本价,还有加一点毛利),这样我要新建账套的话要怎么建,门店/办事处可以按部门来分吗?公司和门店之间的关系是母公司和子公司这样的关系吗?
请问老师,我们是一家专业做电商的公司,公司店铺开了十几家,各个平台都有,内账这块,银行账户都没有分开用,除了店铺的收支外,其他的都是混用支付宝和银行卡作为日常的经营,还有自己制造加工,出纳就是老板,平时采购付款就是老板,我内外账都做,收付款没有单据,只能根据银行的出入做账,老板说要无纸化办公,说不用把付款收款凭证打印出来,只做电子凭证就行,但是要求把总账做出来,目前公司非常混乱,经常有款项出入,却不知道是什么用途,我要求再钉钉上提交付款和收款流程,但是还是有人不做,老板(出纳)还是把款付出去,导致我做账非常困难,请问老师,我怎么整改呢?凭证是不是要做出来要好点。
我问的社保问题,意思就是我们现在有一个总公司,有很多门店,每一个门店是单独核算的,然后我们其中一个店的店长从三月份开始交社保,社保,我们公司是给员工补500,剩下的员工自己出,当时三月到六月的社保。三月到五月,因为六月工资还没发,三月到五月的社保哦,需要那个门店承担的500块钱,门店没有把钱支支出都是总公司给他承担了,现在七月总公司让他把那1500块钱补出来就转到总公司账上,那我在做账的时候,我的资产负债表的银行卡余额肯定是要跟当月流水一样,我怎么样,让他跟七月的流水一样,那一千五是没办法分摊到一分摊到345月的对吗,那我直接在七月作为管理费用支出,影响七月的报表。还有个问题,新成立一个有限公司,实际无业务发生需要做税务关联,报税吗?
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
老师你好,我是做电商内账,我们有一个公司开了三个网店,但是三个店铺都是用的一个仓库一个办公室一批员工,每个店铺对应的支付宝只能提现到一个公司,老板要求每一个店铺能独立核算出利润,我这个账套要怎么建?1.是按公司建一个账套,然后把科目分细,出报表时在拆分店铺,独立核算利润?2,还是按店铺来建帐套。像这情况店商适合那种账套,谢谢
老师,非货币性资产当已账面价值交换的时候,如果有商业实质,视同销售吗,没有商业实质,视同销售吗,要交增值税吗麻烦老师解答
老师,请问什么时候消费税是直接用价款乘以消费税,什么时候是得用用价款/(1-消费税)的计税价格再乘以消费税啊?我有点糊涂
以下全部题目预算会计分录是什么?13,经财政部门批准,将某科研项目的财政拨款结余资金3400元改变用途,调整用于本单位基本支出。14.从本年度收入中按规定比例提取职工福利基金16000元。从本年度非财政拨款结余中提取职工福利基金6000元。使用职工福利基金220000元,款项以银行存款支付。15,经批准从其他单位无偿调入一台机器设备,该设备的账面余额33000元已计提的折旧12000元,账面价值21000元。调拨过程中没有发生的相关税费。
以下预算会计分录是什么?9.与某企业签订合同,为某企业提供专业业务活动,合同价值100000元。签订合同时,收到某企业预付款项40000元,款项已经存入单位的银行账户。履行合同后,收到款项60000元,并确认实现的事业收入100000元。10.业务活动收入按税法规定应当缴纳增值税,通过银行转账缴纳增值税7500元,所用资金为非财政拨款其他资金。11.租用无线网开展业务活动,每年费用为79000元,按合同规定在年末一次性支付。年末,通过零余额账户支付费用79000元。
销售自产应税消费品一批,售价50000元,增值税6500元,收到银行承兑汇票一张,成本23000元,消费税税率10%。老师,请问消费税怎么算
以下分录预算会计分录是什么?7.(1)本月应付业务人员的薪酬为800000元,包括应向职工支付本月工资津贴等590000元和单位承担的社会保险费等210000元,予以计提。(2)代扣应由职工承担的社会保险费92500元,个人所得税22500元。(3)工资发放日,扣除应由职工承担的社会保险费和个人所得税后,实际向职工支付本月工资、津贴补贴等薪酬475000元,通过单位的零余额账户予以支付。8.从零余额账户提取现金24000元,用于向个人支付劳务费。
11月20日销售自产应税消费品一批,售价50000元,增值税6500元,收到银行承兑汇票一张,成本23000元,消费税率10%。分录怎么做
预算会计分录怎么做?3.通过银行转账支付项目管理费6500元,用于支付科研项目结项聘请的专家劳务费。4.根据合同完成进度计算,本期已经实现事业收入17500元。收到客户交来的款项10000元,存入单位的银行账户,其余款项将在下个月支付。5.根据业务发展的需要,以货币资金对X企业进行长期股权投资,通过银行转账支付股权投资款9000000元,取得该企业40%的股权。
进项发票除了叫增值税的,还有是不是进货的入库单和做的分录呢
贷款20万,利率4.5,贷款60个月
老师,我是用金蝶软件的,我出报表时,三个店铺都是在一起核算的呀。
你好,可以找你的软件售后给你维护一下报表,按辅助核算出利润表。