你好这个是年末结转,看期末数,结转到未分配利润,借本年利润,贷未分配利润,13950-9185
老师,当月本年利润借方是9185,贷方是13950,那么我结转本年利润时,应该怎么做?
老师,为什么结转入本年利润,那个借方是本年利润,不应该本年利润增加吗?那为什么是在借方?
老师你好,我上一年度有一笔主营业务收入结转本年利润时,借贷方做反了从贷方结转到本年利润了,(错误凭证:借:本年利润,贷:主营业务收入)我这个跨年应该怎么调整呢。
老师,本年利润在借方,结转时分录是不是这样 本年利润 贷方 利润分配/未分配利润 借方
老师,我年末结转本年利润 本年利润借方有115万,贷方利润分配208万 ,我结转本年利润的话 就是 借:利润分配 -未分配208. 贷:本年利润 115 结转后本年利润没有余额?
汇算清缴弥补亏损金额是按照利润表上的哪个数
开发票,制造企业,产品合同中有运费一项,税务编码和税率怎么开
调整23年的固定资产,要动汇算清缴几个表
公司买了个地磅61800元,分两次付款一次1月份付了6万,开了3万发票,一次2月付了1800元,开了发票31800元,这个发票跨月开了,我做账怎么做? 1月份 借:在建工程-地磅 6万 贷银行存款6万 (不放发票) 2月份:借在建工程1800元 贷银行存款1800元(放61800元发票) 然后再做一笔 固定资产61800 贷 在建工程61800?
新建立账套,账上有3000万存货,我另外一个科目录入什么
建筑企业选择一般计税还是简易计税好
老师,23年应该有转入营业外收入的没做账,直接调整汇算清缴表是不是就可以?
老师,工资金额出来了,但是没有发放,可以报个税吗
老师想问一下,有一个俄罗斯外贸银行这个是外币户还是人民币户啊,这个账户是用来干什么的
老师 我们是小规模纳税人,可以请税务局代开6%的专票么
老师,小规模收入成本有必要每月都结转吗
你好,这个收入和成本结转到本年利润是按月结转