咨询
Q

老师,我们这个月收到房租的一整年的发票,可是我前面是每个月都有计提呢,现在我该怎么入账?

2021-07-30 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-30 15:25

你好 之前分录怎么做的

头像
快账用户2864 追问 2021-07-30 15:26

借,管理费用,制造费用,贷,其他应付款,因为没发票过来付款的时候经过了其他应付款科目

头像
齐红老师 解答 2021-07-30 15:30

借其他应付款借管理费用负数,制造费用负数,然后借管理费用制造费用贷其他应付款,如果已经支付了钱,借其他应付款贷银行存款。

头像
快账用户2864 追问 2021-07-30 15:30

可是一年的费用都进入7月份会不会很大?

头像
齐红老师 解答 2021-07-30 15:31

你好,没有让你一次做,还是按月分摊的分摊了几个月,冲销几个月,然后以后还是继续分摊。

头像
快账用户2864 追问 2021-07-30 15:33

不懂怎么做老师,收到10万的发票,不是一次性进费用吗?

头像
齐红老师 解答 2021-07-30 15:33

你好不是的 比如你分摊了5万,你红冲的金额是5万,然后做进管理费用的也是5万。

头像
齐红老师 解答 2021-07-30 15:34

后还是继续按月来分摊,你冲的,只是你之前做的管理费用的那一部分。

头像
快账用户2864 追问 2021-07-30 15:40

我现在收到发票了,还是借:其他应付款,贷,银行吗?还是怎么弄,你,我这边需要收到发票可是还是按月付款,可以把收到发票的分录和冲的分录,写一下吗?

头像
齐红老师 解答 2021-07-30 15:41

你好 月租金100 发票给你开了600 借管理费用贷其他应付200 发票到了 借其他应付贷管理费用200 做发票的 借管理费用 进项 贷预付账款200

头像
快账用户2864 追问 2021-07-30 16:08

做发票的,管理费用金额是多少?开的全年600吗!

头像
齐红老师 解答 2021-07-30 16:08

200除以1.09,如果是一般纳税人给你开的,不看发票,看实际业务。

头像
快账用户2864 追问 2021-07-30 16:16

意思收到发票我费用还是只进200吗?是吗?后面的还是按月分摊?

头像
齐红老师 解答 2021-07-30 16:19

你好对的,是的,是这么做的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×