是的,是应该重新开的,你们上方协商好就行
老师,问一下客户自己原因发票信息错误,三月开的专票,现在找我们让我们重新开具,必须要给重新开?
老师,我们开了一张发票给客户,客户认证了,现在说错了,要我们重新开,是我们开红字信息表吗
老师您好,我们上个月开一张专票,因为数量和单价开错,客户认证,昨天客户申请了开红冲申请,我们也给客户重新开了发票,现在客户要求我们给他们邮寄做红冲后的发票,请问有这个必要吗?
老师,请教一下,我2022年12月给一个客户开了12万的普票,结果因为客户自身原因,提供了错了统一社保信用代码,然后在2月份又重新开具负数发票后重新开正确信息的发票了。。。那我12月份作账时,依然要用错误信息的发票底联作为记账凭证的原始凭证发票吗
客户发错信息导致开错发票,然后客户已经认证,现在又要求我们给他们重开正确的,又重新开了一份新的给他们,开错的这个前要入账吗?
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?
从长胜工厂购入甲材料2000千克,买价100000元,增值税税额13000元;购入乙材料20吨,买价300000元,增值税税额39000元;购入丙材料2000件,买价400000元,增值税税额52000元,买价以银行存款支付,税款暂欠,材料尚未入库.编织会计分录
个体是一般纳税人吗,发票额度是按月还是按季度
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566增值税的科目余额在借方4566怎样冲掉这部分
老师已知销项税额,税负率1.2,怎么算进项?
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566他的余额在借方怎样把这部分借方余额冲掉
金蝶云系统里面的收料通知单怎么合并成一个采购入库单
收到供货商多开商品的发票,怎么会计分录,多开的发票,和直接用营业外收入冲是不是两种情况
公司向股东借款没有利率,但是借款协议要写利率应该怎么办?
但是时间太长了,我们不想给重新开了,会有什么影响?
对你们来说是没什么影响的
那要是就不给重新开有什么影响呢
这个是开票了 别管是谁的责任 按理说你们应该重新开的
不开会去税务局投诉我们?投诉了我们会有什么影响呢
这个就是看对方是否投诉了 你们双方协商就行啊
还有就是因为是今年三月的开的增值税专用发票了,我们第一季度都已经交税了,这种情况我要是重新开具需要什么流程怎么做账做分录呢
对方开红字发票信息表给你们 然后你们开红字发票,然后再重新开一张正确的就行了 做账就是红字的按照负数做账
还需要对方开红字发票信息?对方没验证抵扣的情况下
没认证的话 就你们自己出
我们开红字发票信息表,然后再开红字发票,然后再开一张正确的就行是吧
对的,就是这么操作流程的