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老师,请教一下,我2022年12月给一个客户开了12万的普票,结果因为客户自身原因,提供了错了统一社保信用代码,然后在2月份又重新开具负数发票后重新开正确信息的发票了。。。那我12月份作账时,依然要用错误信息的发票底联作为记账凭证的原始凭证发票吗

2023-04-12 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-12 15:19

对的,是的,12月份还是要用错误的来做。

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相关问题讨论
对的,是的,12月份还是要用错误的来做。
2023-04-12
发票对方公司已经认证抵扣并且入账,要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用
2020-06-04
同学您好,您没有发票了,那这笔业务可以不做了,可以把凭证删除
2020-10-11
不是,这个冲红的记账凭证 这个发票联和记账联,都贴后面,客户退回来的这张错误的发票联贴之前蓝字后面或者是贴红字分录后面可以,这个申报是蓝字加红字去申报,这个是减掉之后去申报,要是负数话,这个直接0申报,之前有学员反馈问过税局负数话这个直接0申报了
2020-09-15
同学,你好 把之前的进项税额转出,红字冲掉
2022-02-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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