同学你好!这个的话 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费 借:银行存款 贷:应收账款 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
收到发票,银行支付工程款,因账号不对当月退回。这个情况怎么入账
老师,建筑公司当月收到甲方工程款,下月再进行开票,当月这笔款项怎么处理,
老师,工程行业,当月开出工程款,当月收到该笔款,当月支付工人工资,当月这个工人工资做成本,这种情况,怎样做分录?
老师,当月支付工人工资,当月这个数又做成本,分录怎样做?
建筑行业: 10月份暂估A项目分包款40万,当月已结转成本 借:工程施工-分包工程 贷:应付款-暂估成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-分包工程 那12月份收到发票A项目分包款40万发票,款还没付。这个分录我应该怎做?
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
航空航海业中湿租与干租的区别是?
您好!请问一下,酒店行业经常会请临时帮工人员,又不能提供发票,要怎么进行账务处理?可以按工资薪酬计算申请个税处理吗?
ETC注销退款到账,如何账务处理
微信扫码加老师开通会员
工资成本,借:主营业务工资成本,贷,现金或银行?
这个的话 你就不是按照建筑业来的了 规模不大的话 可以的 不过 需要应付职工薪酬 过度的
还是有点不明白,当月用现金给工人工资,但是又要做成本?要做一笔分录还是2笔分录?
是要做两笔啊 这个是会计核算的需要 并且年报的话 应付职工薪酬总额 要填写的