开发票是1000,3块找pos开手续费发票
请教一个分录,客户购物1000元,POS刷卡手续遇3元,实收997元到公司户,POS手续费3元没在公户上显示,只是显示到账的净额997元,我开发示要开1000元是吗 分录是 借 银行存款997 财务费用3元,贷主营业务收入,应交税金是吗,3元的刷卡手续费我无费用发票怎办
(5)收到开户单位南方公司交来的银行汇票申请书300000元,审核无误,办理业务。(6)开户单位美家公司提交进账单,附同城工行C行开户单位顺和公司签发的100000元银行汇票结算凭证一份办理转账,实际结算金额99000元,多余1000元。编制美家公司开户行和工行C行的会计分录。()开户单位北方公司申请办理无息银行承兑汇票600000元,经信贷部门审查同意后,收取0.5%。承兑手续费后,办理了承兑手续。(8)本地中原公司通过网银向外省的大地公司转账550000元。编制汇出行和汇入行的会计分录。(9)惠民公司提交托收凭证及资料,付款人为同城永丰公司,托收金额450000元。永丰公司全额支付了款项。编制付款单位和收款单位开户银行的会计分录。(10)特约信用卡商户美家公司交来签购单、进账单和汇计单,办理客户信用卡消费转账90000元,手续费为1%,审查无误,办理业务。要求:根据以上资料,编制银行方面的会计分录。
一、商业零售业务核算 某商业零售企业成立于2018年1月,为增值税一般纳税人,适用税率有13%。开户银行是中国工商银行三江支行,基本存款账户账号尾号为45678。库存商品分为百货、服装、洗化、食品、生鲜等。于2021年3月发生部分经济业务如下: (1-1)3月6日,从市内购入商品一批,共计买价3000000元,其中百货1600000元、服装1400000元,取得增值税专用发票载明增值税进项税额390000元。该批商品含税售价4520000元。商品验收入库,货款通过网上银行支付。市内运费共计300元(不考虑增值税),以现金支付。 (1-2)3月10日,商品销售收入1130000元,其中百货销售收入678000元,服装销售收入452000元。收银报表显示:现金150000元、预付卡250000元、信用卡刷卡600000元、商场微信绑定银行账户入账100000元、团购赊购30000元。其中信用卡刷卡银行已扣收手续费0.5%。 (1-3)3月31日,经计算应当从销售收入中转出增值税销项税额4030000元、结转已销售商品应转出的商品进销差价11560000元。
公司网店出售货物,买家已确认收货,钱已到账平台上的虚拟钱包,电商同事把钱提现到公司账户后,例如金额1000,实际到账900,有100元是平台自动扣去的手续费,手续费发票要次月才能取得,请问本月先对收入开票价税合计1000元行么?分录为 借 银行存款 900 财务费用100 贷 主营业务收入 1000?
佳佳老师好,我想请问:我司3月收到外币美金资本金99967,FDI入账登记函上有注明本次拟验出资额687852.93元,折算汇率6.8808 请问分录是这样做吗? 借:银行存款-资本金账户 687852.93元 贷:实收资本-A公司 687852.93元 在3月18日发生付款,付货款(银行结汇到人民币账户,回单中显示汇率 6.870257282)美金8369.41 人民币金额:57500元 借:应付账款 57500元 贷:银行存款-资本金 57500元 在4月5日支付服务费,银行结汇到人民币账户,回单中显示汇率 6.870097899)美金837.35 人民币金额:6000元 借:管理费用 6000 贷:银行存款-资本金 6000元 请问这样做账对吗?
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?