你好 这个固定资产 是买来新的在销售吗? 因为如果计入固定资产去了 就得折旧的; 然后去做销售出去 才能判断科目 怎么来平衡的
老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师
公司去年做了一笔分录 借银行存款100000 贷营业外收入100000 然后已经结转了因为审计审过了,所以去年账就不动了,只能今年改 然后这笔分录本来应该是 借银行存款 贷专项应付款 那么我今年应该通过以前年度损益调整 怎么修改分录应该怎么做
老师,请问公司采购一台打印机然后转卖出去,当时分录只做了,借:应付账款,贷:银行存款,款项已经结清,但账上面不平,请问我要怎么调账
老师请问之前代账公司账务处理不对,购进的打印机销售出去,他们只做了一笔分录,借:应付账款 贷:银行存款,请问我现在要怎么调整分录,要做红冲吗?该怎么冲
以前年度的账分录原本应该是先采购入库,然后销售,然后结转成本,但是前会计做账时分录只做了一笔借:应付账款,贷:银行存款,请问这样要怎么更正
使用权资产和无形资产有什么不同?
公司纯软件(更新迭代的研发模式)。就是软件版本会不断的一直升级,用于销售。对应的人工成本是否可以做到研发费用?是研发费用的资本化,还是费用化
请问老师,厂里员工干活受伤,私了,赔偿她个人部分如何做公账
一般人,装修的进账发票可以抵扣吧
你好,我先问下登入企业报税不用法人登入,用我们自己的信息登入怎么操作呢
请问老师行业的平均税负率在哪里可以实时查看到呀,请发个相关的网址和搜索方式。
请问老师有没有手工账的模板,适合小规模纳税人的。谢谢
老师,现在我司要做核算成本,推进别的部门完成时间表有吗?
老师你好,课程提醒最好次年4月15日前申报24年的出口的退税,如果4月初供应商才开发票,退税系统由于进货发票数据没有,是不是也只能按4月15日后的流程退税了?
老师,我们是建筑企业的分公司,不享受小微企业政策的话,企业所得税税负率多少合适呢?
你好,是买来销售
你好 买来销售额话 ; 做账 :借库存商品贷应付账款 ; 然后销售出去 :借 应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
这个是19年的账了,之前是代账公司给做的账,现在接手回来发现这笔账没对,按理说余额表里面应该没有应付账款了,我现在要调整
你好 现在也得这样来体现分录 。 因为你实际是买了 打印机在去销售 是有收入的;
但是我们卖的时候是和其他设备一起卖的,设备都已经卖了,账也做了
商品已经卖了,而且已经开了票
你好 那你之前说明 账务处理 有做收入 ; 科目肯定是不对的; 不然你应付账款不可能还有余额的; 你要去看看你原来科目 是不是没有冲到应付账款 要去 补 调整分录才行
就是之前代账公司账务处理不对,他们只做了一笔分录,借:应付账款 贷:银行存款,请问我现在要怎么调整分录,要做红冲吗?该怎么冲
你好 那你就去红冲了。 但是这样会导致你银行存款 会增加 ; 或者你直接做账 :借营业外支出贷应付账款
可以直接做成借:营业外支出,贷:应付账款吗?这样摘要要怎么写啊
你好写一个情况说明 老板签字 然后做坏账处理 。摘要写坏账损失处理
但是这笔钱是已经付了的啊?应付账款也可以做坏账处理吗
你好 应付账款出去 因为你是代理记账错误了 ;金额不大 你要 冲掉应付账款 就这样来处理。 不然你就去 查账 挨着去冲代理记账的账务处理 。 去红冲
老师,请问具体怎么冲啊
他们好多分录都错的,都在慢慢调
你好 慢慢去调整吧 ; 我还是建议一个月一个月去 处理调整 ; 还是别想 一次性调整清楚 ; 因为你是外账 ; 不能 毫无依据的直接调整账务的
我现在主要是调这笔账,就是这个应付账款调平,其他我都调得差不多了
你好 那你就走营业外支出去; 如果金额不大就直接调整
有一笔四千多的,有一笔一万多的
你好 写情况说明老板签字去调整; 因为这个金额调整走营业外支出 去 会影响利润的。到时会涉及所得税的缴纳的