你好这个是计入 其他费用去
老师好,我想问一下,公司领导为公司支出的一些零星费用,办公用品啊啥的。应该计入借管理费用,贷其他应付款某某,如果想冲其他应付款的话,是应该,借其他应付款,贷实收资本吗
各位老师,我们公司做食品研发,实验室领用的劳保等其他用品应该计入直接投入还是其他费用
老师您好 我们公司收到办公用品或者运费发票时 都会直接计入管理费用等 贷方是现金 导致现金会变成负数 然后就用其他应付款调整了 现在其他应付款金额越来越多了 我应该怎么做能减少呀 我们没有提现的业务
请问我们公司是药企,有研发费用,A客户委托我们做某种药品的转移研发试验(类似于该怎么做这个药品,怎么个配方,这样一个研究摸索的过程),我们给到A客户的是研发试验报告,确认收入的时候,我们做其他业务收入,那为了A客户支出的人工与材料等,我们是可以计入我公司的研发费用么?还是说这只是劳务成本?与研发不相关?
@郭老师回答,其他老师不要接了,谢谢 1.我们公司的员工都是劳务派遣,我们是用工单位,工资直接记入劳务费?只是社保我们替他们直接交,这个社保缴费应该怎么做账?要体现应付职工薪酬不?还是也直接记入劳务费? 2.2022年4月1日老师收到本年第二季度的房租3万元,按权责发生制,老师4月份应该确认的收入是多少
新建厂房,路面,围墙属于什么可以,金额好大,一起有100万,属于固定资产什么二级科目
老师请问个税扣除20-23年一直填写的租房抵扣,老家20年买房有贷款,24年才填写贷款抵扣,现在退个税这个有没有关系。
老师,公司2024年租用办事室后进行装修花费10万元,但是装修公司未开发票,我们也未支付款项,但是已经入账,借:管理费用10,贷:其他应付款10,季度报所得税时费用也已经扣除,本月发票已开,我们要给对方打款,这种情况,汇算清缴的时候,这笔费用可以税前扣除吗?
老师第三问分录写完后,公允转权益法,这里为啥不比较大小呢。5400大于可辨公17000×30%=5100差,多花钱不调整所以答案没提对吧老师
请问一下固定资产一次性结转成本费用怎样做分录?
老师,电厂工程项目在建设中,建设方给国网先交电费,然后在转售电给施工方怎么做账?
24年计提的工资是80万,实际发放的工资是50万。职工福利费的比例是按照哪一个基数作为税前扣除的标准
合并财务报表,抵消分录有哪些?
请郭老师回答一下关于“增值税申报表填写”问题,其他人不要接,接了也请退回
老师好,我是一般纳税人,小企业会计准则,24年汇算清缴后,需要补缴企业所得税,请问会计分录怎么写呢?对于24年账务和25年的账务分别有什么影响呢?