你好这个没有发票做借库存商品 贷应付账款,后续结转成本汇算清缴纳税调增
我们是购买方,购买一批货物,对方没办法提供发票,这个怎么做账
老师,我们购进一批货,没有发票,对方不提供,这种的怎么做会计分录
老师,购买货物,供货方还没发货,我们也没有付款,但是供货方把发票先开给我们了,这个怎么处理啊
老师您好,公司购进一批货,从个人手里购买的,对方不给我们提供发票,这种怎么入账呢?
我们本来要货物,,后面没买,支付对方16万违约金,这个对方说提供不了发票,那账怎么处理
老师,公司注册资金100,已经出资了27万,工商年报这样写对吗,认缴金额还要减去27不
老师个体工商户开设的时候经营地址可以是身份证上的地址吗
请问银行贷款的利息支出专票,手续费专票,账户管理费专票可以抵扣进项税吗?
两家公司合作举办灯会,甲方负责场地改造和灯组制作,乙方负责运营,双方最终按利润分成,门票收入进共管账户,请问甲方收到门票款是否可以按门票收入向乙方开票?如果不能需要用哪个税目?税率多少?
老师,公司想注销,但是基本户还有余额50多万,这个钱注销后是不是就能直接转入股东手里?
你好,新公司开业第一个月利润表的净利润为什么和资产负债表的未分配利润不一致呢
为什么这么预收账款不是33.9呢,而是要和税费分开
老师您好!请问下2023年2月3日注册公司,注册资本到什么时间完成
在建工程不建设了,135万已经支付给对方,要求对方停止,135万作为损失也不要回了,怎么账务处理,开的专票,在健119增值税16,增值税进账需要转出吗
老师 请问下 我们公司有个员工获得两百块奖金 这个钱是我们公司自己奖励的。这个分录应该怎么做 我看上面好像没体现要计提个税 借: 应付职工薪酬-奖金 贷 :银行存款 借:管理费用-薪金 贷:应付职工薪酬-奖金 这个做错了吗? 二级科目对吗
没发票,转成本怎么转呀,税局允许可以扣除吗
借主营业务成本,贷库存商品,根据你合同对账单,入库单,对方送货单,做
不让扣除啊,所以说纳税调增