你好,这样入账是可以的
技术服务费的问题 1、进项有技术服务费用 2、销项有技术服务费用 其中,进项的技术服务费用怎么做账? 是做费用处理,还是做成本处理?该如何做账呢? 公司营业执照上有:技术服务内容,另外,税务局也评定可开6%的技术服务发票。
收到发票研发和技术服务,技术开发服务的发票,怎么做分录?直接借研发费用支出吗
老师想问一下,收到的发票开的是研发费用技术服务费,我做账的时候做的管理费用-技术服务费可以吗
老师,我们是做无人机的,找对方给我们做行业标准编制的技术服务,开的发票是技术服务费,这个是记入管理费用—技术服务费还是主营业务成本—技术服务费?
老师 收到的发票 开票内容是 研发和技术服务 *技术服务费 这个也是可以放在研发费用的吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那合同内容签的是售后服务外包,这样可以吗?会有税务风险吗
这个要看合同是什么类型的售后服务外包,如果是技术服务类的是没有问题
合同写的是售后技术支持和服务
合同这样写的话是没什么问题
该怎么区分售后服务和售后技术支持?也就是什么时候收到的发票应该是售后服务,什么时候是技术服务
售后服务一般是指产品的质量 技术支持一般指行业的专业知识和产品本身的知识 具体的要根据你们公司的业务和产品来区分。或是从不同岗位的岗位职责来区分
好的 谢谢
不客气,如有问题欢迎来会计学堂