你好这个需要分开才可以,你这个要是开一张发票说分开这个需要对方有入账单 和对方结算表分次才可以,对方盖章才可以,
老师您好,我收到了一张业务招待费报销发票,金额是30000元,这个3万也是好几张发票凑一起的,我想拆开用,这个本来是全部放在2020年的,但是我现在发现全部放在2020年账上管理费用就多了,报表不平,我想把一部分复印上放到2021年用,老师我这样操作行不行呢
我商贸公司摊销周转材料,摊销这部分记在管理费用,管理费用 月底结转到本年利润,这部分周转材料我会出租出去,租赁收入记主营业务收入,那摊销的金额,应该是记在成本,我发现这个问题后,我想从管理费用转到成本里边来,因为管理费用损益类,无余额,然后我再报利润表的时候,但是管理费用的金额还是摊销的合计 那我已经转到成本了一部分,报表上它是不是就重复了?
老师,有个事想请教下哈,是这样现在汇算清缴我才发现2022年有笔分录是:借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款,当时是付款了,但是对方没有发票,今年5月开票回来可以吗?如果今年开,就是开普票。然后就是我把今年收到发票(2023年开)放在2022年平账那,不调账也不调整汇算清缴表,可以吗?
老师您好,我是小型微利企业,这个企业一年就开20多万的发票,然后就发放一个人的工资,中间没有任何费用,包括什么业务招待费啥的,然后我把工资做到管理费用中了,现在我申报汇算清缴,就是我成本没有数字,提示的是我收入有数字,成本那块为零,这种我直接申报掉行不行,还是必须要改一下呢
选项d不明白,大白话解释一下
如何导出微信的收支?具体怎么炒作
乐伊老师,您说梳理的总结的我看了,还是刚刚问的问题,那么图片第一年资本化率这个6/12分子分母可不可以不写这个6/12就是约掉?那个800万不是1.1借的要考虑时间权重,3/12不能约掉。
公司以融资租赁的方式,租出自己名下的固定资产,如何写会计分录
老师好,问下餐饮酒店累的不用报印花税的吗
老师,请问企业利润是负数,还欠老板钱,这个情况正常吗?
企业利润是正数50万元,但企业账上没有钱,而且还欠老板钱?这种情况正常吗,还是应该老板欠企业钱?
如果企业盈利不分配盈余公积可以吗
建筑业项目怎样结转确定收入和成本费用,利润
你好,A和B公司。我用A公司给供应商付款了,现在和客户用B公司签订的合同,还需要在B公司做一个应收和应付,我还怎么把B公司的应付做平呢
老师您说的入账单和对方结算表是什么呢,我不太清楚,麻烦您说下,还有我现在有的就是3万的餐饮费发票,还有点了菜的清单,就这两样,然后三万的餐饮票是合计数,就是分好几张几千几千这样开来的,我现在需要的是3500元要放到2020年,但是只能拆开其中一个6000元的,我还想着把这个发票复印上用呢
你这个3万现在是一张发票还是还是分开发票 你这个是一张那做账是不能分开,要是这个不是一张 可以分开,这个意思,
我这是分开开来的,我想的是把其中一张6千的拆开,就是2020年报销一部分,让我的账平,剩下的是2021年用,这样的是不是不行老师,您的意思是一张发票不能分开两笔记账对吗
是的,我的意思是一张不能分,不能,你要分必须这个除非之前挂账有消费,对方是汇总开证明才可以啊,
好的,我明白了,非常感谢老师,那我在看看其他的,就不这样做了
好的,我先回复别的学员了