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老师 收到对方开给我公司的负数发票 在进项税认证抵扣时勾选不到这张负数票 下月报增值税时 进项税怎么才能与账上一致呢

2021-07-26 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-26 15:43

同学,你好 负数发票不用勾选

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快账用户7903 追问 2021-07-26 15:46

那账上进项税额跟税控盘可抵扣数额不同怎么办?直接手动更改吗?

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齐红老师 解答 2021-07-26 15:49

同学,你好 申报的时候,手动填写红字发票的

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快账用户7903 追问 2021-07-26 15:52

是填在表(二)里有个红字发票信息表金额吗

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齐红老师 解答 2021-07-26 15:54

同学,你好 增值税纳税申报表附表(二 )中的第21栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”项目内填写申报。

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同学,你好 负数发票不用勾选
2021-07-26
不需要勾选 之前勾选了,现在进项转出就可以
2020-11-02
您好 可以根据红字发票信息表做账的
2020-08-13
你好 负数 发票是做负数 分录 处理 
2021-11-02
你好,你自己作进项转出申报的时候在附表二填写就可以了。
2021-09-24
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