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老师,我们是物业公司,跟工程公司签的12万合同,款项地产公司先付了,票也开到地产公司了,合同是后面补签的,现在老板要求款让物业公司付,这个账怎么处理啊

2021-07-26 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-26 10:52

那发票开给谁的呢

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快账用户1435 追问 2021-07-26 10:53

开到地产公司了

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齐红老师 解答 2021-07-26 11:02

同学你好 那你们付款 没有发票先计入其他应收款

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快账用户1435 追问 2021-07-26 11:06

先计入其他应收款,那这个账平不了呀,要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2021-07-26 11:07

后面拿发票来冲或者收回钱

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快账用户1435 追问 2021-07-26 11:24

那如果收票或者钱的话,都是工程公司给我们的是吗,那地产公司的账怎么处理呢

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齐红老师 解答 2021-07-26 11:27

对的 2.计入成本或者费用

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快账用户1435 追问 2021-07-26 11:35

那地产公司的账就是,需要工程公司把钱给退回去,然后工程公司发票冲红,地产公司冲成本是吗?

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齐红老师 解答 2021-07-26 11:36

对的 是这样操作的哦

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快账用户1435 追问 2021-07-26 11:36

还有什么其他方法吗

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齐红老师 解答 2021-07-26 11:47

这个没有什么方法哦

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那发票开给谁的呢
2021-07-26
你好,你发票已经开给地产公司了,就没法入这样电梯费用了,只能房产公司给物业公司开具发票入账,地产确认收入
2021-07-28
同学你好 你们计入代收代付 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2021-06-07
同学你好 这个是可以的
2021-06-08
你好,可以签代收代付协议,但是发票与业务一致
2024-08-06
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