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请问我公司收客户5000元订金,合同上约定余款货到付清,但是货到后客户因种种原因不提货,而我公司已派安装人员过去,产生了差旅费和货物运费合计差不多3000元,最后给客户退了订金2000元,请问我个3000元怎么做账?需要交税吗?谢谢!

2021-07-26 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-26 09:43

同学你好 三千这个有发票吗

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快账用户4922 追问 2021-07-26 09:43

没有发票

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齐红老师 解答 2021-07-26 09:47

没有发票只能挂往来哦

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快账用户4922 追问 2021-07-26 09:51

但是别人答应扣除3000元,能不能冲运费和员工差旅费?或做成营业外收入?

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齐红老师 解答 2021-07-26 09:56

可以 这两种也可以 但是第一个直接冲减就行了 别开发票了

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同学你好 三千这个有发票吗
2021-07-26
你好,将21年的产生的成本和费用冲回后剩余的部分计入营业外收入,借银行存款110 贷其他应付款(给客户的)以前年度损益调整(21年的产生的成本和费用)营业外收入(差额),借其他应付款(给客户的) 贷银行存款。
2022-08-12
您好 请问您发票开具的多少金额 客户汇款了52000么
2021-05-15
同学你好,一个一个的说啊,开出越南盾发票给客户工厂(按出口关单美元金额换算越南盾再开票)时,借:应收账款-客户工厂,越南盾金额,美元金额,人民币金额,贷:主营业务收入,人民币金额。
2023-05-26
1.要记账的,您这不作为库存处理,直接确认收和结转成本 2.这个您是按出口处理,增值税是免税的 3.您这境内不涉及增值税,您境外交的正常走税费科目就行
2022-09-22
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