你好,一般情况下是不可以的
老师好,成本发票当年没有收到,在汇算清缴前收到的,可以附在上年的成本凭证后,作为税前扣除的发票吗?
老师好,在汇算清缴前收到的发票,可以直接附在以前月份的凭证后吗(发票比记帐日期晚几个月)?
老师好,在汇算清缴前收到的发票,可以直接附在以前月份的凭证后吗(发票比记帐日期晚几个月)?
老师,支付一笔服务费,发票晚几月给,可以直接入费用,待收到发票附在凭证后可以吗
老师,12月份原料发票未到暂估入账了,1月13日收到发票了,这个发票可以直接附在12月份的凭证上,直接冲改暂估,直接借记:原材料 吗?
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
那么汇算清缴前收到上年的发票,应该怎么处理?
你好,把去年的分录冲掉,做在今年,然后用以前年度损益调整科目做。
小企业会计准则,以前年底损益调整科目已经取消了
你好,那就用利润分配-未分配利润来代替。