同学,你好 劳务费超过800.是要预缴个税的
老师你好,想咨询个问题。帮助同学劳务27000,说是800一个月按月打给我,一次性打给我说是要交很多税,是不是框我
老师您好咨询您一个问题:四月份我们申报3月份印花税,申报完后给税务专管员打电话让帮我们改为按次申报了,当时税务也说更改成功了,但是刚收到一条责令限期整改的短信说我们四月份的印花税未申报,老师按次不是只有发生了才申报的吗
你好 我是和公司签的外包合同,这个月我的劳务费是5798,公司给我的税后费用是4861.32,说是要交20%税之类的 我现在想咨询 公司给我打的税后劳务费合理正常嘛,他们是怎么计算这个税的,谢谢哈 急
你好,我想咨询个事,我在青岛1-3月份是一个点的税。开了蔬菜专票98万,。替我开票的会计给我打电话。说是税务局给他打电话,说额度超了,让补交6000元。请问这合理么?
你好,我想咨询个事,我在青岛1-3月份是一个点的税。开了蔬菜专票98万,。替我开票的会计给我打电话。说是税务局给他打电话,说额度超了,让补交6000元。请问这合理么?
固定资产累计折旧已经计提完了,接下来要做什么账务处理,固定资产还继续使用
分公司从总公司调货,并且直接转账支付货款,我可以做主营业务收入吗
我24年分期付款进的货然后分录是借:预付 贷:银行,然后我25年1月入库的分录是借:库存商品,应交税费,贷:预付账款,然后也是1月卖出去的,那我要怎么改分录才能成本和收入匹配啊?能讲一个具体分录怎么改吗?
一般纳税人已经开有3%的专用劳务票出去,采购货物开回3%的专票,请问这个可以抵扣我开出去的发票的税款吗
老师我整理思路的对不对
我24年进货然后25年卖出去那我现在这个企业所得税填报就有半年累计利润但是半年累计成本就是0了那不就我卖出去但是减不了我进货的成本那我还要多交税那这咋整啊
分公司注销了,账上的余额转回总公司怎么做账呢
请教一下,非常感谢!答案 A 相关税费,比如房产税,不是计入税金及附加计入费用的吗,比如增值税,不是计入应交税费,不计入成本的吗,为什么要计入投资性房地产的成本。计入成本了,还要计入税金及附加吗? D 答案,公允价值和原账面价值的贷方差额是什么意思?尤其具体是指哪个科目的贷方差额?借方差额,又具体指哪个科目的借方差额?
老师,请问一下汇算清缴要交好多企业所得税,有什么办法可以减少利润啊?
请教一下,非常感谢! 答案A相关税费,比如房产税,不是计入税金及附加计入费用的吗,为什么要计入投资性房地产的成本。计入成本了,还要计入税金及附加吗? D答案,公允价值和原账面价值的贷方差额是什么意思? 尤其具体是指哪个科目的贷方差额? 借方差额,又具体指哪个科目的借方差额?
那比如9600一次性打给我,和每月800打给我,每年交的个税是一样的吗?、
那比如9600一次性打给我,和每月800打给我,每年交的个税是一样的吗? 还是说800只是不用预缴,年底一起汇算清缴呢??
同学,你好 800只是不用预缴,年底一起汇算清缴 只要年收入低于6万,可以一次性打,会先预缴纳个税,之后汇算会退回的
那肯定不止6万收入啊,那我这个分批打给我和一次性打给我没有啥区别了吗?
同学,你好 劳务费超过800.是要预缴个税的,不超过,就不用预缴个税
这个我知道,但是通过对公账户打给我,年底汇算不是还得补交吗?我收入肯定不止6万每年的
这个我知道,但是通过对公账户打给我,年底汇算不是还得补交吗?我收入肯定不止6万每年的。这个是帮忙给我的酬金
之前没说什么税前税后,要是号要我自己纳税,实际收入没少了不少
同学,你好 嗯,超过就需要缴纳个税的