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请问这个题不是正常的弥补亏损吗,和递延所得税资产负债有啥关系,递延所得税不是会计账面价值和计税基础的差异吗,这个题也没涉及到计税基础啊

请问这个题不是正常的弥补亏损吗,和递延所得税资产负债有啥关系,递延所得税不是会计账面价值和计税基础的差异吗,这个题也没涉及到计税基础啊
2021-07-23 18:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-23 18:47

你好,可以这样理解 2018年应交税费应交所得税 账面价值 0 计税基础-600 产生递延所得税资产150 19年弥补150亏损,转回 150*25%。

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你好,可以这样理解 2018年应交税费应交所得税 账面价值 0 计税基础-600 产生递延所得税资产150 19年弥补150亏损,转回 150*25%。
2021-07-23
您好,是看期末的暂时性差异金额做比较
2022-09-19
你这里里会计基础为1109 计税依据1250 然后总的确认了这递延所得税负债141×25% 第一期利益调整减少差异9,减少递延所得税负债9×25%
2020-08-05
您好,是的,因为以后少纳税
2022-01-01
同学你好 1:第一步看是资产还是负债 首先其他权益工具投资是资产 第二步:比较账面价值和计税基础 账面价值上涨了3000大于计税基础 账面价值大于计税基础那就是递延所得税负债
2021-07-31
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