你好借待摊费用 进项税额,贷预付账款,摊销做,借管理费用 贷 待摊费用
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师您好!去年11月做了一笔账: 借:管理费用27000 借:进项税300 贷:银行存款30000,今年1月发生了9600元的退款,我还如何处理?
老师好,想问一下,装修款30000,刚开始装修的时候我们预付了10000,完工后付余款20000,这个账务要怎么做呢? 预付时 1、借:预付账款 贷:银行存款 完工时 借:预付账款20000 贷:银行存款 20000 同时借:长期待摊费用30000 贷:预付账款 30000 这样对吗?还是要怎么写
老师我们先预付半年的房租 30000元,我做了借预付账款30000 贷银行存款30000,一个月后我们收到半年的专用发票30000元,我应该如何做账呢?进项税如何摊销。
老师我们先预付半年的房租 30000元,我做了借预付账款30000 贷银行存款30000,一个月后我们收到半年的专用发票30000元,我应该如何做账呢?进项税如何摊销。
年终奖是39001.5,如何避税
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收到稳岗返还会计分录怎么做
你好老师,公司是做生鲜批发的一般纳税人,想问下外购的冷冻货(鱼牛羊肉卷丸子等),我对外销售按哪个税率算呢?还有进的成袋成桶的米面油粉按什么税率呢?
每个月结转损益,比如当月只发生了管理费用1000,那结转是不是应该借本年利润1000贷管理费用1000,如果是的话,那资产负债表未分配利润那里会显示-1000么
甲酒厂生产药酒,出厂销售给中间商的价格是2500元(不含税)1箱,直接零售给消费者的价格为3000元(不含税)1箱。2022年预计零售户直接到甲酒厂购买药酒约1000箱。药酒属于其他酒,其消费税比例税率为10%。请对上述业务进行纳税筹划。
公司24.10月成立,10月业务只收到了10万投资款,借银行存款,贷实收资本,然后再缴纳并计提了当月的社保费6000,没有其他业务发生,那最后出来的出来的资产负债表资产类是不是货币资金94000,流动资产和资产总计94000,但是负债类科目都为0,只有所有者权益实收资本为10万,最后负债和所有者权益合计10万,是这样的么,这样的话资产总额和负债所有者权益总额就不相等了
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请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
现在不是没有摊销费用科目了吗?我用预付账款?借预付账款 进项税 贷预付账款 30000
那你这个借预付账款-待摊费用,进项税额,贷预付账款 30000
然后要是到时候摊销,就是借管理费用 贷预付账款 摊销费用是吗?
是的,您写是对的,是的,
老师,如果属于开办费用,我可以不可以借 开办费 进项税 贷预收账款,是不是我这个房租可以一次性扣除,不需要摊销了?
你好这个权责发生制还是按月摊销 这个对应这个摊销做借管理费用开办费,
开办费不是可以选择一次性扣除,按月摊销两种方式吗?
那是筹建期结束了,之前做长期待摊费用,后续这个经营期一次摊销,
我们现在就是筹建期,一直还没有收入,刚开业
摊销的时候做管理费用,开办费就可以啦。你要是筹建期比较长,可以做在长期待摊费用开办费下面。
那这个后续经营期一次转入费用就可以啦。
就等于我直接做 借 管理费用开办费 进项税 贷预付账款这样做吗?
是的是这样,是的,你要是直接做管理费用开办费话,是的