不同地区社保不同操作,北京这边是需要在社保公积金系统里面确认一下基数
老师,你好,7月份社保基数和公积金已经调整了,我需要在社保和公积金上面怎么操作?平时都是自动扣款的
老师,我们公司7月份的时候扣除个人公积金是2880元,但是公司调整了公积金基数,8月份账上是扣3564,7月份从员工工资那里少扣除684元,现在发8月份的工资,要从7月份公积金少扣的部分补扣回来,之前7月份分录看下面图片,我现在做8月份的账,8月份的分录我要怎么调整补扣的那笔公积金
老师,对于职工工资和社保公积金计提,我一直在计提的时间方面有些混沌。比如,我现在9月,本月做8月的账,拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的,这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资,交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件,应该怎么去做工资和社保呢?我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分,然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛?那不成了9月做7月的账务了??老师我这个字数有点多,麻烦您回答的时候可以引用下我的问题,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师!!!
老师你好,有个问下请教您,就是新员工5月入职的,到时候需要补交社保公积金的,现在问题是月初公积金可以交但是7月扣款,社保也没有扣缴,然后6月工资还没有发,我这个怎么操作呢?是7月公积金先扣款做到6月工资里去,然后8月几号再扣6月补交的,这样操作么?
请教下,本来是老厂的票历史问题,现在新厂开的票?怎么调整?冲平
进出关联数据录入的出口发票号怎么填 18位
老师您好,我们公司去年给其中一个离职员工多申报了半年的个税现在要去税务局做更正,请问账要怎么调整?
因为业务终止,之前开的发票需要红冲,导致本月收入为负数,申报增值税不能出现负数,请问怎么操作啊
老师,请问住宿发票和餐饮发票(差旅费)可以抵扣的,烟酒不可以抵扣,还有其他那些专票不能抵扣?
公司2024年只有一张餐费报销,年前不小心做了业务招待费,只有590元,这个按比例40%是不是也要做汇算清缴调增?可不可以现在1月份做账还其他费用,不做调增?
1月购服务器13699元。已经银行支付。发票2月来。未税价12123.01元。我怎么暂估入账
老师,想问下道路救援公司怎么做账务处理,开出去的发票是6个点的,成本是燃油费,开进来13个点
个体户的公司个人经营所得申报是在哪里申报的?
公司帮员工承担个人所得税,每个月做账分录
哦哦上海这边公积金系统需要确认下基数
社保就不知道是否需要?
社保应该也是需要的,最好和社保局确认一下。
社保系数确认在哪里操作?最好具体步骤?谢谢
每个地区社保局的步骤都是不一样的,这跟您最好咨询一下当地的社保局