你好,可以这么做的。
我们是建筑单位,在德兴有个项目,项目上、与业主方的办公地点和营销中心的自来水费和电费一直共用一个水表和电表,所以水费、电费一直是我们在付,现在我们要向对方收取他们用的自来水费和电费,对方要我们必须开具自来水费的发票和电费发票才能支付这笔钱,请问这种情况我们可以直接在百旺金赋系统开水电费的发票吗?第一次遇到,不知道怎么开好?
老师好,想咨询一个问题,就是我们公司章程上有个股东实缴期限,那个日期已经到期了,但是股东没有实缴,我现在要变更章程里的其他内容,这个实缴期限我可以改下吗?
老师,咨询一下情况,是这样的我们有三个股东,其中有一个股东不参与公司的经营管理,但是他现在帮公司垫缴纳水电费,现在他要报销水电费,直接付给他可以吗?
老师咨询个事情,我们和另外一家公司同时租了二房东的房子,电费,水费开票抬头都是新安江股份经济合作社的,因为没有产权证不能变更到公司名下,现在我们要交点交费和水费,如果我们公司全额交了电费水费,那另外一家公司的电费费用交给我们,我们能开发票给他们吗。
老师,公司原来四个股东,现在有三个撤资了,100%的股份都卖给了最后一个股东的另外一个公司,现在是要付其中一个人的撤资款的一部分50万,这个钱应该卖股份的公司支付是不是,如果是剩下股东也就是法人,以他个人名义付这样好处理吗
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
可以直接从公司账户把不参与公司管理股东垫付的水电费付给他是吧?老师
你好是的,可以这么做的。