同学你好,是需要交印花税的;
技术推广服务公司,主要做技术推广,比如,某APP委托A技术推广服务公司推广他的APP,服务费100万,技术推广服务公司在用户下载APP时给用户红包几元几十不等,一共支付60万,这个算成本吗?那这个付款凭证税局认可吗?像这种有没有相关的税法文件?
支付10元百度推广费用,收到的信息技术服务*技术服务费的票,这个费用需要缴纳印花税么
开票内容为信息技术服务费 签订的是技术开发服务,印花税按什么类目缴纳呢
发票开具的信息技术服务*软件服务费和信息技术服务*系统集成服务。需要缴纳印花税吗?
百度推广或者360推广的费用,收到的发票是信息技术服务*技术服务费和*现代服务*服务费,做账应计入什么科目呢?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
超过营业收入的15%的部分,要调增所得税么
例如营业收入是100,费用是20,那我需要做5万的调增?
同学你好,例如营业收入是100,费用是20,那我需要做5万的调增?——对,汇算时调整
如果我19年需要调增12万,20年调减4万,但我都没调整,我可以在21年处理,调增8么
同学你好 20年调减4万——为什么调减呢?
收入的15%比费用多4万
同学你好,税前扣除是按实际发额与收入的15%两者较小扣除的;,多的部分不调减