你好借其他应付款,贷以前年度损益调整。借,以前年度损益调整 贷利润分配,未分配利润。
老师,发现2020年所得计提多了,现在也收到汇算清缴退回多交税款,账务处理,借:应交税费-企业所得 贷:以前年度损益调整 借:银行存款 贷:以前年度损益调整
老师,早上好。去年的费用入账多了,现在要调回以前年度损益,这账务处理怎么写呢
之前年度多记了管理费用,那么在今年的账务处理中 借,管理费用,贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整,贷,应交所得税 借,以前年度损益调整,贷利润分配-未分配利润吗
老师有笔费用做了以前年度损益现在想调回来做营业外收入怎么账务处理
我的会计证是上学期间考的,十多年没审过怎么补救
我现在公司继续缴纳社保,现在综合保险合并社保,需要自己申请合并补交还是公司申请合并补交
如果以租代购的医疗美容仪器,只能开租金的票,怎么入帐?能入固定资产吗?
老师,财务费用银行手续费是填入汇算清缴期间费用明细表一佣金和手续费吗
不是当月不认证,借方应交税费-待认证进项税额,月末 待认证抵扣转出 不应该是贷方 应交税费-待认证进项税额吗/
老师,我开仓储服务费发票,规格型号,单位,数量,都怎么填?
老师,我们要注销一家公司,这个表是啥,填写数据要修改吗
老师,我们1吨液氮原材料,全部领用能充装普通氮气60瓶,或者全部领用能充装高纯氮气40瓶。但是原材料都在一个罐里,也就是会同充装普通的和高纯的,那核算成本的时候原材料怎么分配?
老师,您好,在汇算清缴的时候,使用权资产相关的调增调减,请问如何填报呢?
不是说不认证,借方应交税费-待认证进项税额吗?