您好,固定资产模块生成的凭证需要到固定资产模块里找到对应凭证进行修改,不能在记账凭证里直接修改。
老师,帮我看下以下法规更新了吗,现在还适用否? 一般纳税人2016年5月1日后购进货物和设计服务、建筑服务,用于新建不动产,或者用于改建、扩建、修缮、装饰不动产并增加不动产原值超过50%的,其进项税额依照本办法有关规定分2年从销项税额中抵扣。 应取得2016年5月1日后开具的合法有效的增值税抵扣凭证。 上述进项税额中,60%的部分于取得抵扣凭证的当期记入进项税额;40%的部分为待抵扣进项税额,于取得抵扣凭证的当月起第13个月从销项税额中抵扣。 (1)购买时:(当月认证) 借:固定资产/在建工程等(不含税金额) 应交税费-应交增值税-进项税额-固定资产进项税(60%) 应交税费-待抵扣进项税额(40%) 贷:应付账款/银行存款等 (2)第十三个月: 借:应交税费―应交增值税―进项税额-固定资产进项税(40%) 贷:应交税费―待抵扣进项税额(40%)
老师,您好!是这样的,在用友u8系统里面,我固定资产卡片弄错了一个折旧率,然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候,金额也是那个错的出来了,我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改,但是到折旧分配表的时候就进不去了,显示已经做过凭证了不能改了,我该怎么办呀?这个固定资产卡片里的累计折旧错了,但是凭证上改对了的话会影响利润表吗?
1月客户买的车30万,发票开给我们公司,抵扣进项税额。我们不用付款,我做分录: 借:固定资产26.55万 应交税费应交增值税进项税额3.45万 贷:其他应付款30万 3月,客户将车过户走,过到他自己名下。我公司这边该怎么做账?
老师,员工报销公司购买电脑的费用(超过5000元),然后我们财务做账软件里有固定资产系统这个模块,但是我们在固定资产系统录入增加的资产,这个系统就自动生成下面这样的分录凭证了: 借:固定资产 应交税费(进项) 贷:银行存款 但是这样的话,就体现不出来,员工报销的费用了,这怎么办呢?
您好,老师,我想问下,我购买固定资产取得的专票,我在做账是做的借固定资产,应交税费应交增值税进项税额,贷其他应付款,保存时提示我已启用固定资产模块,不能自己做凭证,用系统自动生成的凭证金额不能修改,那我税那部分怎么办
老师,我的意思就是承包方给甲方开发票,就是要选择差额征收全额开票是吧,如果不这样选择直接按1000万开专票,反映不出来差额部分啊,申报的时候怎么申报
老师,样品做收入,那收入按公允还是成本价值,计算销项税呢
考试在吗,员工请假扣款计入啥会计科目
老师建筑劳务的发票不用开差额就可以差额交税是啥意思,那他给甲方怎么开票,开差额征收全额开票的发票吗
老师好小规模纳税人日常做账未开票收入借:银行存款98600贷:主营业务收入97623.16应交税费-未交增值税1%976.24填小规模增值税申报表填第二列服务不动产无形资产第10栏95728.16第20栏本期免税额2871.843%是这样吗
你好老师,领用样品市场推广,会计分录怎么做
老师好小规模纳税人日常做账未开票收入入账应交增值税-未交增值税是1%还是3%??
村委会收到乡财政补贴应该是15000元!实际收到5000!还欠着10000元!怎么记会计分录!原始凭证怎么写
去年的城镇使用税没有计提,今年补计提怎么做啊
老师,上个月没有计提税金,没有结转的情况下,次月缴纳了增值税怎么做账
就是这个步骤,生成凭证是灰色的,
应该固定资产模块有序时簿,在序时簿里找找有没有修改的地方吧。
好的,我找找看,谢谢老师
不客气,祝工作顺利。