同学您好, 您能详细说一下吗
我之前问过您生育津贴到帐后扣回工资的方法,我的做法是每月按4500做工资到5个月,工资表也是4500减社保公积金个税是0,到上班后申请津贴下来后在应付工资里红冲4500*5到其他应付款的借方,然后贷方是生育津贴的合计,借方再做一笔差额的支出就平了。这么做财务上没问题,那个税申报是否应该是在那5个月收入都填0,社保公积金也应填0因为这部分也是他津贴里出的,可这也有问题,确实是扣了啊,以后合并计税也得算上啊。我目前是按4500正常申报的,这就相当于多报收入了,虽然不交税,但22年不是要合并计税吗,这个收入最好还是别多报吧。怎么解决,就想知道申报个税正确做法。有种方法是只申报公积金和社保那部分填在收入里,免税里也填这个数,扣除部分的社保公积金附加扣除照实际填,这样可以吗?
老师,我之前在上海工作,现在移居另一座城市了,请问社保公积金怎么能迁回来啊?是要打参保凭证吗?
老师好!我是2020年9月入职公司接手整理票据等,接手前公司并没有做账。有专门给公司及分公司(注:分公司是分支机构)报税的会计。而我在2020年10月份时在金碟公司购买了财务软件,但并没有做账报税,像这种情况下我会不会有什么财务风险? 公司从2021年7月份变更法人后,总公司的会计并没有接手之前的账,而是以2021年7月份后发生的业务来做,请问一下这种操作可以吗? 我现在要不要将之前整理的票据退回给前法人?而且前法人既然没有将账户(一般户)的流水单打出来,而是直接注销了(包括他自己的个人卡流水),请问一下:我现在应该怎么做才能保护自己?
老师请问一下,之前请的代账会计,她做的其他应收款二级科目社保医保公积金,都是单位12个人的明细,现在我想把这12个人全部归集到其他应收款社保,要怎么做凭证录入呢?因为缴社保的人越来越多我不可能一个一个的做那些人的啊
请问老师,我们公司和银行合作,卖WPS软件的,涉及到银行(购买方) 我方中间商 第三方是实际供货的,由第三方开票给银行,我们公司赚服务费, 每合作一个项目,我们公司就要支付一笔保证金给第三方,之前的合同都走完了,现在第三方觉得给我们的服务费太多了,要求减少给我们的服务费,总体要少给我们18万,账上挂的保证金其他应收款有90万没有退回,如果扣除18万,那他们只退回保证金72万,那不退回的18万保证金怎么弄啊?需要对方给我们开票吗?
公司和A公司是真实交易的 取得了对方开过来的货物专票 但是对方被税务稽查 取得虚开进项发票 会影响我这边的公司抵扣进项吗?
目前,目前财务上的应付账款有 100 万,现在业务上和和对方去协调只需要付 80 万,在这种情况下,应该要哪些手续,如何做账务处理?具体的这个情况说明,以及双方的这个协议是应该谁,由谁去起草?
老师,一间商铺已经注册了一个个体户,想用同一个地址注册另一家小规模,可以的吗?
老师,老板名下一个小公司,没有员工开工资,但是个税不报还逾期,必须要报一个人,这种情况账上不计提工资行吗?
本题,老师改了一下已知条件,12月31日存货可变现净值290(把310改成290).问12月31日m产品存货跌价准备是多少? 我不明白为什么还是成本300和290比呢?为什么不拿280和290比呢?我想的是把成本减记至280。所以是用280和300比大小?这里不明白
老师,我们生产设备,有金额比较大的材料,也有金额比较低的螺母垫片等耗材,请问耗材这部分,也需要计入原材料,进行入库出库领用么?还是直接计入低值易耗品?
老师老师,当月冲红后款项退回比当月额度大怎么操作啊?电子普票
一个电脑的原值是2995元,请问他的月折旧额是多少
找上一个老师小正老师
老师,员工购买了礼品来报销,但发票要后期才开来,可以先从基本户报销转给他吗?