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老师,请问预付半年的房租,借:预付账款,贷:银行存款,发票到了怎么做账?每月摊销怎么做账

2021-07-19 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-19 11:01

你好 借:其他业务成本等 增值税 贷:预付账款

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快账用户4559 追问 2021-07-19 11:03

不用分摊吗?

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齐红老师 解答 2021-07-19 11:04

你好,不需要啊,这个没有必要分摊的

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快账用户4559 追问 2021-07-19 11:07

那不是入账的当月,费用成本会突然变高?

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齐红老师 解答 2021-07-19 11:07

不会啊,你不是放到预付账款里面了吗

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快账用户4559 追问 2021-07-19 11:09

我的意思,发票到了,直接冲预付,入成本或费用。本该几个月分摊的,现在全都一个月放进成本或费用了,

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齐红老师 解答 2021-07-19 11:10

你发票到了 借:增值税 贷:预付账款 不需要全部都放到成本里面啊

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快账用户4559 追问 2021-07-19 11:15

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-19 11:17

不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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相关问题讨论
你好 借:其他业务成本等 增值税 贷:预付账款
2021-07-19
您好,若简单处理就是将发票附在付款凭证后。
2020-09-14
收到发票的时候直接附在预付账款后面就成了
2024-03-28
借预付账款,贷管理费用, 借管理费用贷预付账款。这个是2个月的。
2024-06-19
你好,可以的,发票附在你当月收到凭证的后面就行,你当月不是有红冲暂估,然后再做发票的做这个凭证后面。
2021-09-26
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