同学你好 冲减多计入的部分就行了 直接冲减
你们公司的办公楼是老板个人的,我现在給挂固定资产了,每个月计提折旧。主要当时建账得时候什么都没有,只能在货币资金了,可是现金你不可能挂500多万吧!现在我想把固定资产调成来,怎么调账呢
分公司现在6已经拆厂了,没有生产了,到9月份我们才吧固定资产与材料处理了,现在7月的时候,固定资产模块自动计提折旧有一个制造费用科目,账上怎么处理呀?
公司建厂房的时候,有堵围墙是和别的公司共用的,当时厂房转为固定资产的时候没有划分直接计入固定资产了,现在折旧都计提几个月了,要把这堵墙划分出来,如何账务处理
老师,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定资产和累计折旧,但入账时没把固定资产计入到固定资产卡片里,只把固定资产手动输入起初余额里,之后21年固定资产累计折旧时只计提21年新增的固定资产,现在汇算清缴也结束了像这种情况怎么处理好?一定要帮我解决,如果是您怎么处理,先万分感谢您
老师。国企公司。在2021年的时候,从事业单位里面把差不多全县的房屋,土地都入在这个公司里面去了,但是到现在也没有办理房产证,审计公司审计去年的报表时候就把这个固定资产转到其他非流动资产里面去了。我如果按照她那样处理,我之前折旧的是不是不能折旧,后续也不能折旧了。
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
怎么冲减呢,分录怎么做呢
原分录负数红冲就可以
那就是借:固定资产、贷:在建工程(红字分录),那多提的折旧需要红冲吗
对的 折旧需要红冲的哦