同学您好,那您现在的具体问题是什么
老师,帮我看看,公司处理一台设备,买了7万给乙方,然后乙方把钱给了丙方,因为我们从丙方买了一台新的设备29万,丙方给我们开了发票!
老师,帮我看看,公司处理一台设备,买了7万给乙方,然后乙方把钱给了丙方,因为我们从丙方买了一台新的设备29万,丙方给我们开了发票!帮我看看这个分录可对?
老师 我们公司有一笔业务 乙方买甲方的货 货款已付 甲方欠乙方的发票 目前是丙方用了乙方的货 丙方和乙方是老板自己的公司 丙方和甲方也有往来 现在老板想让甲方写个三方把票直接开给丙方 这样可以吗
老师,请问一下,我们公司在甲方购买了一台机械设备卖给乙方,甲方给我们开具的发票是租赁发票,而我们开给乙方的是设备发票,我们拿到甲方的租赁发票该如何做帐呢?
老师,请问,公司是甲方从乙方处购买钢构,现甲方付乙方尾款的时候,乙方银行账户问题不能收钱了,他推荐了丙方代收代开发票,然后写了这样一个协议,这样甲方可以钱打给丙方吗??
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
我想让你帮我看看这个分录对不对
分录怎么做?
那您的分录是怎么做的
1、摘要其他减少-铲车,借:累计折旧 158118.18
贷:固定资产 18658.3
借:固定资产清理 28464.82 营业外支出 28464.82 贷:固定资产清理 28464.82
2、摘要购入铜陵-装载机 ,借:固定资产 256637.16 应交税费-应交增值税(进项税额)33362.84 贷:应付账款-铜陵益源公司 290000 3、摘要 铲车置换价 借:应付账款 -铜陵益源公司 70000 贷:营业外收入 70000
借:累计折旧 固定资产清理 贷:固定资产 您卖7万,借应付账款-铜陵益源公司 贷固定资产清理 购进的是正确的