你好 不能的。这样会 虚开发票的
你好!老师,有个问题想请教一下,现在有甲方、乙方、丙方、甲方欠乙方货款、乙方欠丙方货款,丙方又欠甲方货款,都给开发票的,现在为了平账,甲方开转账支票给乙方,已方背书给丙方,丙方再背书给甲方,可以这样操作么,要注意什么,都是真实的往来业务,为了平账
老师,我想问一下,如果甲方没有跟乙方有任何业务来往,只转一笔款给乙公司代收,乙方开票给甲方,然后乙方又把部分款转给丙方公司,丙方开票给乙方公司。这样是否可行?
老师 我们公司有一笔业务 乙方买甲方的货 货款已付 甲方欠乙方的发票 目前是丙方用了乙方的货 丙方和乙方是老板自己的公司 丙方和甲方也有往来 现在老板想让甲方写个三方把票直接开给丙方 这样可以吗
老师,,甲乙丙三家公司,甲是乙的上游公司,丙是乙的下游公司,,现在我是乙公司,我从甲买的货物销售给了乙,运费票上送达地可以直接写丙方地址吗,从甲方发货直接到丙方可以不
有个问题问下你:三方协议,甲方是出口公司,乙方是提供产品的工厂,丙方是个人,甲方负责丙方委托乙方生产的产品出口结汇退税的事项。我们是乙方工厂,把货做好了然后交给丙方,甲方给货款打到公司后公账,我们乙方开票给甲方。因为采购合同是跟丙签订的,现在是甲打款给我们,开票也是开给乙,也是甲他们去退税。中间会不会不合法的出现?
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
存货不管盘盈还是盘亏,是不是都要先把账面数调到实有数,因为实有数是客观存在的
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
那怎么走这比业务合适
你好 正常走。 甲方开给乙方。 乙方开票给 丙方。 而不是直接甲方开给 丙方的