咨询
Q

老师好,请问老板挂有往来科目其他应收款,每月底拿票结算(材料票、费用票等)登记其他应收款贷方摘要写:拿票报销还是写收到结算款比较好

2021-07-18 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-18 14:21

你好 报销xx业务 比如材料款

头像
快账用户7919 追问 2021-07-18 14:28

购买材料为变频器:摘要直接写报销变频器,可以这么理解不

头像
齐红老师 解答 2021-07-18 14:38

你好 是的 可以这么理解

头像
快账用户7919 追问 2021-07-18 14:49

借方摘要栏写:老板借款

头像
齐红老师 解答 2021-07-18 15:06

你好 可以的 可以的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 报销xx业务 比如材料款
2021-07-18
同学您好,报销材料款
2022-06-12
你好,这个可以的,可以, 不过一般是做,借管理费用 8000 贷其他应收款 5000 贷库存现金3000
2021-05-06
直接分录写:借:管理费用/原材料等 贷:其他应收款-老板
2020-08-26
 你好,很高兴为你解答 不可以,实际没有发生的库存现金业务不要这样处理 可以直接借原材料贷其他应收款
2021-05-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×